你好,是的,這個(gè)是指不含稅銷售額
老師好小規(guī)模季度銷售額不超45萬免征增值稅,45萬是含稅銷售額還是不含稅銷售額
小規(guī)模納稅人季度銷售額不到45萬免征增值稅,這個(gè)45萬是指含稅金額還是不含稅金額
老師,小規(guī)模季度免稅額45萬(不開專票),是指不含稅銷售額嗎
小規(guī)模納稅人季度開票30萬,房租費(fèi)不開票不含稅銷售額12萬,季度不超過45萬,免稅吧
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
小規(guī)模納稅人的增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的第(四)項(xiàng)未達(dá)起征點(diǎn)銷售額欄填什么數(shù)據(jù)呢
這個(gè)季度沒超過45萬就直接填你開票不含稅銷售額
我們沒開過發(fā)票
這個(gè)月沒有銷售的話直接填0
我是按送貨單來獲取數(shù)據(jù)的,7—9月共銷售不含稅340173元,那就填這個(gè)數(shù)嗎
是的,那就按照這個(gè)數(shù)填寫
我公司增值稅是季報(bào)的哦
是的,那就按照這個(gè)數(shù)填寫
本期應(yīng)納稅額減征額怎么填?
你沒有達(dá)到起征點(diǎn)填了未達(dá)起征點(diǎn)就可以,減征額不需要你填
未達(dá)起征點(diǎn)欄填上面的數(shù)據(jù)跳出來是錯(cuò)的
是錯(cuò)的是什么意思啊
可以把申報(bào)表截圖給你看嗎?
可以的,你截圖過來吧
請(qǐng)教我填增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表
第一行填340173,然后在11行那里填340173,然后你的24行會(huì)是0,后面附加稅什么的也就是0