同學(xué)您好,您這是不等的,有個差額70,您檢查一下您的原來的科目余額表
老師你好!我中途建賬按照余額表填入數(shù)據(jù)后是平衡了,但出現(xiàn)提示說損益類本年實(shí)際發(fā)生額<>損益類科目的本年累計發(fā)生額(0)+本年利潤科目余額(54756.55)損益表數(shù)據(jù)可能不正確
年中建賬套,損益類科目試算不平衡? 是由什么原因造成的? 可不可以看下我的圖片,本年實(shí)際發(fā)生額和損益類本來累計額數(shù)據(jù)是一樣的啊?哪里有問題!
老師:你好!年中根據(jù)科目余額表建帳,只要本年利潤的期初余額和本年累計損益實(shí)際發(fā)生額一填寫就試算不平衡,是什么原因?金蝶迷你版軟件!
請問金蝶建賬我按照科目余額表錄入期初數(shù)據(jù),也試算平衡了,本年累計的合計也和科目余額表一致,期初余額的合計怎么不一樣呢?已經(jīng)核對好幾遍了都沒有問題,什么原因啊?圖一是之前的科目余額表,圖二是錄入期初數(shù)據(jù)后的余額表
老師,小白提問 老師我發(fā)的圖片您可能看不到。如果能看到圖片,請您批改一下作業(yè),是這樣的 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益 本年利潤 借方:41547 貸方:0 三欄明細(xì)分類賬,打開 賬頁格式: 借方 貸方 借或貸 余額 根據(jù)借貸記賬法權(quán)益類科目借減貸增,增加方在哪方,余額就在哪方 本年利潤科目屬于所有者權(quán)益類科目,借減貸增,余額在貸方。 我的問題來了:現(xiàn)在月末,本年利潤是借方余額:41547 貸方:0 那么,登記賬簿的時候 三欄式明細(xì)賬 借方41547.00 貸方:0 貸 41547(我用紅字寫的) 我這么填我不太確定對不對。 或者我不用紅字,直接用黑字 就是:貸 —41547
這個暫估目前是不是只有 2 萬,我只要沖回 2 萬暫估就沒有了是吧
在實(shí)際工作中,出納負(fù)責(zé)申報個稅嗎?出納和會計的分工有沒有具體的文件看看
以人民幣出口的關(guān)單如何開具發(fā)票,備注欄如何填寫?如何辦理退稅?單證備案要哪些資料?
1、下列各項(xiàng)中,應(yīng)計入企業(yè)自行建造固定資產(chǎn)初始入賬成本的有 A.建造過程中計提的工程物資減值 B.總額法下在建工程項(xiàng)目取得的財政專項(xiàng)補(bǔ)貼 C.自然災(zāi)害等原因造成的在建工程報廢的凈損失D.建設(shè)期間發(fā)生的工程物資盤虧的凈損失 E.在建工程試運(yùn)行產(chǎn)出產(chǎn)品對外銷售的收入 請老師幫我解析一下這個題。
差額征收發(fā)票稅率那顯示***,稅率是多少呢
老師,我們是預(yù)充的電話500元,開發(fā)票明細(xì)是預(yù)售消費(fèi)卡500,稅率不征收,我在匯算清繳時候需要調(diào)增嗎?
老師,我們公司是總代理,本次聯(lián)合二級代理在一家酒店開會議,以我們公司名跟酒店簽合同,但產(chǎn)生的費(fèi)用(包括用餐和會議費(fèi)用)一起分?jǐn)?,總共有五家公司,這些代理商需要把分?jǐn)偪钪Ц督o我們,請問酒店是全部把發(fā)票開給我們,我們再開發(fā)票給二級代理商嗎?我們要開什么發(fā)票給他們
老師,我想問一下,我視頻號認(rèn)證企業(yè)號后,那個微信小店,直播帶貨會有傭金,那個算是收入嗎?需要交稅不?
老師,普通的商貿(mào)公司可以銷售混凝土嗎
老師,現(xiàn)金流量表跟利潤表還有資產(chǎn)負(fù)債表有沒有溝里關(guān)系?
70是只與損益項(xiàng)目相關(guān)嗎?
是損益類的科目本年累計差了70嗎?
您好,是的,您具體看下有沒有損益類科目沖減的