你好,題目要求做什么?會計分錄?
以前年度勞務報酬申報都是在800以下不用繳稅,也沒對方要發(fā)票,如果稅局查到會不會讓我們全部調增繳稅
注冊地在貴州,可以在云南租辦公室辦公嗎?
處置重要組成部分,會修改重要性嗎?
老師你好,公司買了6瓶酒600元,用于業(yè)務招待做賬 借,銷售費用業(yè)務招待費 貸庫存商品 借庫存商品 貸銀行存款可以嗎
老師,個人開給我們單位的勞務費發(fā)票,是否需要繳納印花稅
香港稅收問題:在香港注冊一家公司A,然后從美國采購,銷售給中國。香港公司要繳納利得稅嗎,資金都不是香港境內的。香稅務征收“地域來源”收入才征稅
我們是一般納稅人,我們是按稅負率來抵扣增值稅的,樹皮開出去是9%稅率,由于收到個人開進來的進項普票樹皮1%稅率不能抵扣增值稅,請問收到個人開進來的免稅進項樹根樹枝發(fā)票9%的稅率,可以抵扣樹皮9%的稅率不? 還是說開樹皮出去多少,則必須收到的進項樹皮相對應的專票(或自然人開的免稅樹皮)來抵扣,不允許其他燃料的發(fā)票來抵扣?
老師,你好,我公司現(xiàn)在想注銷,銀行存款還有10萬,是需要先分紅才能注銷嗎
老師,你好,跨境電商怎么確認收入和成本
如果勞務人員開票給我們,我們也入賬并代扣個稅了,對方還能不能把發(fā)票沖紅掉
做會計分錄
1借材料采購20000 應交稅費進項稅額2600 貸銀行存款22600
借原材料2000 貸材料成本差異2000
2.借原材料20000 貸材料采購20000
借原材料2000 貸材料成本差異2000
3.借原材料10000 應交稅費進項稅額1300 貸應付票據(jù)11300
借材料成本差異500 貸原材料500
4.借材料采購4000 應交稅費進項稅額520 貸銀行存款4520
5借原材料-暫估5500 貸應付賬款-暫估5500
7借生產(chǎn)成本30000 制造費用5000 管理費用6000 貸原材料41000
8材料成本差異率的計算是 (-1000-2000+500)/(12000+22000+9500)=-5.75%
借材料成本差異41000*5.75% 貸生產(chǎn)成本30000*5.75% 制造費用5000*5.75% 管理費用6000*5.75%
借原材料2000 貸材料成本差異2000 這個是什么呀
第二業(yè)務結轉差異的分錄
我不太懂
這兩個一樣嗎
計劃成本法實際成本個計劃成本的差異
都是一二問后面寫的嗎
第二個問題后邊的
是這個樣子嗎?
第一分錄的材料成本差異那個不寫
喔喔喔好的(????????)??????
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