你好,可以入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們是醫(yī)療儀器商貿(mào)有限公司,我們給醫(yī)院開(kāi)票,開(kāi)票內(nèi)容是彩超保修服務(wù)費(fèi),這個(gè)到底是按照13%還是按照6%開(kāi),我們是一般納稅人企業(yè),有兩個(gè)稅率分別是13%和6%。(經(jīng)營(yíng)范圍:電子產(chǎn)品、電子元器件、I類(lèi)、II類(lèi)、III類(lèi)醫(yī)療器械及配件的銷(xiāo)售、維修服務(wù)及設(shè)備安裝、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢(xún);電子產(chǎn)品、辦公用品計(jì)算機(jī)軟硬件批發(fā)兼零售;商務(wù)信息咨詢(xún);會(huì)議會(huì)展服務(wù))
老師,您幫我看下這個(gè)發(fā)票,取得的是普通電子發(fā)票,開(kāi)票內(nèi)容是文具及類(lèi)似用品,但是沒(méi)有明細(xì),這個(gè)合規(guī)嗎,我記得辦公用品的需要開(kāi)明細(xì),這個(gè)屬不屬于呢,這個(gè)沒(méi)有明細(xì)能不能做費(fèi)用票在所得稅前扣除呢
老師,京東采購(gòu)的辦公用品2980,開(kāi)的電子發(fā)票沒(méi)有選明細(xì),選的類(lèi)別開(kāi)票內(nèi)容是電器電子產(chǎn)品及配件,可以嗎老師,入賬是管理費(fèi)用-辦公費(fèi)嗎,也沒(méi)有清單
老師,咨詢(xún)一下,我們辦公的地點(diǎn)是一個(gè)房地產(chǎn)租給我們的,這個(gè)房地產(chǎn)收我們的電費(fèi),但是沒(méi)有給我們發(fā)票,給的是國(guó)家電網(wǎng)給他們開(kāi)的發(fā)票的復(fù)印件,以及一個(gè)收電費(fèi)的單據(jù),這個(gè)我們單位做賬直接進(jìn)費(fèi)用,所得稅前可以 扣除嗎
我公司是商貿(mào)公司,經(jīng)營(yíng)范圍如下:電子產(chǎn)品、智能硬件、通訊設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)軟件的研發(fā)、銷(xiāo)售與技術(shù)服務(wù);經(jīng)營(yíng)電子商務(wù)(涉及前置性行政許可的,須取得前置性行政許可文件后方可經(jīng)營(yíng));貨物及技術(shù)進(jìn)出口;第一類(lèi)醫(yī)療器械、第二類(lèi)醫(yī)療器械、勞動(dòng)防護(hù)用品、護(hù)理用品的批發(fā)與零售。(法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外)。 現(xiàn)在有個(gè)產(chǎn)品需要開(kāi)模定制,我們簽訂的采購(gòu)合同分別為設(shè)計(jì)費(fèi),開(kāi)模費(fèi)和電子標(biāo)簽。我們到時(shí)候也會(huì)收到這3項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。那么,我們?cè)诤炗嗕N(xiāo)售合同的時(shí)候,也是分開(kāi)3項(xiàng)簽訂的,開(kāi)具銷(xiāo)項(xiàng)合同能否分別開(kāi)具設(shè)計(jì)費(fèi),開(kāi)模費(fèi)和電子產(chǎn)品3個(gè)類(lèi)別嗎?
你好,想問(wèn)下退稅企業(yè)要求必須買(mǎi)社保的話(huà)是要求給幾個(gè)人買(mǎi)社保,買(mǎi)多長(zhǎng)時(shí)間才可以申請(qǐng)退稅?有沒(méi)有人數(shù)跟購(gòu)買(mǎi)時(shí)間限制?這個(gè)社保年報(bào)截止時(shí)間是哪天
老師,一般納稅人申報(bào)增值稅,有購(gòu)進(jìn)的免稅普票銷(xiāo)售額需要在申報(bào)表中填列數(shù)據(jù)嗎
新成立小規(guī)模公司目前沒(méi)有業(yè)務(wù),管理費(fèi)用員工墊付的,普票已收到,怎么寫(xiě)分錄,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請(qǐng)問(wèn)海關(guān)年審怎么審?線(xiàn)上如何操作?年審的最終截止時(shí)間是什么時(shí)候
CFR出貨,運(yùn)費(fèi)是賣(mài)家出,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)出口普通發(fā)票時(shí).是按出口美元乘匯率嗎?還是還要減運(yùn)費(fèi)
老師,銷(xiāo)售商品未收到款項(xiàng),未開(kāi)票,申報(bào)納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)Y產(chǎn)負(fù)債表中,實(shí)收資本8萬(wàn),未分配利潤(rùn)-4.8萬(wàn),所有者權(quán)益是3.2萬(wàn),那么要交個(gè)稅嗎? 注冊(cè)資本是100萬(wàn),實(shí)繳了8萬(wàn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個(gè)企業(yè)打款,第一的款項(xiàng)剩余6000元,第二次對(duì)方開(kāi)票是50000元,進(jìn)項(xiàng)稅是5758元,第二次需要付款多少錢(qián)才能平賬,付款金額包括銷(xiāo)項(xiàng)稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷(xiāo)業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費(fèi)還有推廣費(fèi),取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要按照外銷(xiāo)收入占總收入比例做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào)附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的,按公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項(xiàng)目嗎?
材料一中,另支付的2萬(wàn)元運(yùn)費(fèi),不也是實(shí)木素板的成本么?,實(shí)木素板不是已經(jīng)繳納消費(fèi)稅了,這兩萬(wàn)為啥不能扣除