你好,如果這個(gè)一年就發(fā)生了這一個(gè)業(yè)務(wù),金額是不,含稅的 456126乘以1%,這個(gè)是增值稅。 附加稅等于繳納的增值稅乘以6%。 印花稅需要看具體的業(yè)務(wù) 企業(yè)所得稅(456126減去附加稅)乘以2.5%。
老師您好,請(qǐng)問(wèn)如果開(kāi)票金額是456126,如果沒(méi)有任何成本發(fā)票來(lái)抵扣,公司需要給國(guó)家總共交多少稅?明細(xì)計(jì)算過(guò)程請(qǐng)講解一下。感謝。
老師,你好!客戶有兩家公司,互相開(kāi)票,去年第四季度一家小規(guī)模納稅人開(kāi)給一般納稅人的服務(wù)類的專票,進(jìn)行了抵扣認(rèn)證,然后今年要把發(fā)票紅沖掉,現(xiàn)在我有兩個(gè)問(wèn)題,不知道如何解決,所以想請(qǐng)您解答一下,謝謝! 第一:小規(guī)模公司去年開(kāi)的收入發(fā)票,在第四季度交了企業(yè)所得稅,今年把發(fā)票紅沖掉,如何可以把企業(yè)所得稅給退回來(lái)呢? 第二:一般納稅人把小規(guī)模開(kāi)的服務(wù)類的專票在去年抵扣了,今年發(fā)票紅沖掉以后,一般納稅人要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,稅額跟發(fā)票金額要結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái),賬務(wù)上如何處理呢?
老師,這個(gè)月從總部進(jìn)了貨,總部跟分公司獨(dú)立核算,自負(fù)盈虧,比如我們從總部進(jìn)貨來(lái)的貨價(jià)款總額是9萬(wàn),這個(gè)9萬(wàn)就是分公司的成本,9萬(wàn)塊需要還給總部,但是分公司是沒(méi)錢的,還沒(méi)問(wèn)總部開(kāi)專票呢,因?yàn)檫@兩天對(duì)庫(kù)存跟總部的出庫(kù)單金額對(duì)不上,等對(duì)上后,假如貨款也就是分公司成本價(jià)總和是9萬(wàn)塊,6月需要做的會(huì)計(jì)分錄是啥?進(jìn)貨了也擺在店里了,但是到月底了一件都沒(méi)賣出去呢,貨品就是吃的,蜂蜜,酒水,面粉面條紅棗這些,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在進(jìn)貨會(huì)計(jì)分錄和到時(shí)候賣出會(huì)計(jì)分錄都怎么寫(xiě)好?還有需要啥注意的細(xì)節(jié)也請(qǐng)講一下,講的細(xì)致有耐心的請(qǐng)回復(fù),謝謝。
請(qǐng)問(wèn)我買房,付款了100萬(wàn),對(duì)方給我開(kāi)發(fā)票金額卻是93萬(wàn),但是合同并沒(méi)有約定我方需承擔(dān)任何稅費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)開(kāi)票金額對(duì)嗎?我收到的小于付款金額的發(fā)票對(duì)我不利吧 小天老師回復(fù):您好,當(dāng)然不利的,以后我們要轉(zhuǎn)手這個(gè)成本只有93萬(wàn),我們要多交7萬(wàn)的所得計(jì)算的個(gè)稅,財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移的個(gè)稅是20%。 ================================ 謝謝小天老師解答,不好意思,因那天工作較忙沒(méi)及時(shí)跟進(jìn)解答進(jìn)度,現(xiàn)在再請(qǐng)問(wèn)小天老師:如果N年后賣房,沒(méi)有付款證明,只有發(fā)票,還會(huì)按這差額7萬(wàn)來(lái)補(bǔ)繳財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移的個(gè)稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我跟公司一個(gè)項(xiàng)目的收入跟另一家公司平分,但是錢是全部打到我公司賬戶,我公司全額開(kāi)票,之后分一半給合作公司,他們?cè)诮o我開(kāi)票, 問(wèn)題是,我公司是一半納稅人開(kāi)票稅率是6%,合作公司是小規(guī)模給我開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的專票,這樣我抵扣了,稅率就有差額,本來(lái)有一半是合作公司,結(jié)果我得幫他們多負(fù)擔(dān)5個(gè)點(diǎn)的稅和附加稅, 請(qǐng)問(wèn)老師,我如果需要那差額稅額從合作公司里款扣出來(lái),怎么計(jì)算我應(yīng)該轉(zhuǎn)給他多少,他給我開(kāi)多少票合適,以收到貨款2000元為例
楊茂群稅務(wù)師法律不講了嗎
購(gòu)買下來(lái)是永久性的嗎,
匯算清繳期間費(fèi)用表里沒(méi)有電費(fèi)明細(xì),那管理費(fèi)用里的電費(fèi)填在哪里
預(yù)支的工資怎么申報(bào)個(gè)稅
付款A(yù)公司50萬(wàn),A公司提供一部分發(fā)票給我公司,剩下有一部分A公司跟C公司付的款開(kāi)的我公司的發(fā)票,A公司把這張發(fā)票給我公司沖賬(沖我公司的與A公司欠的票,)這樣可以嗎?要什么手續(xù) 請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人誤接,否則差評(píng),謝謝
所得稅匯算清繳金時(shí),稅收滯納金在企業(yè)成本支出明細(xì)表中填在哪一行?
24年的初級(jí)會(huì)計(jì)職稱證書(shū)從哪領(lǐng)
2025年調(diào)整2023年工資,怎么做分錄?
我上個(gè)月開(kāi)的發(fā)票,這個(gè)月客戶說(shuō)不行叫我從新開(kāi),我這邊直接開(kāi)紅字發(fā)票,再開(kāi)一張新發(fā)票,會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅
如果24年視同銷售做了分錄,借:費(fèi)用 貸: 收入,稅,還需要納稅調(diào)增嗎
開(kāi)票金額456126,9%的稅率。建筑行業(yè)。
增值稅等于456126乘以9%。 附加稅等于繳納的增值稅乘以12%。 印花稅按照456126乘以萬(wàn)分之三。 企業(yè)所得稅(456126減去印花稅減去附加稅)乘以2.5%。
456126合同金額,這個(gè)是含稅金額。那么增值稅的算法是否需要先算出不含稅金額,再去*9%呢。即增值稅=456126/1.09*9% ?
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
老師,公司沒(méi)有任何成本可以用來(lái)抵扣,企業(yè)所得稅是456126/1.09*25% 還是456126/1.09*2.5%
小型微利企業(yè),456126除以1.09乘以2.5%。
老師,公司是一般納稅人呢,企業(yè)所得稅怎么算呢
你好,小型微利企業(yè),不管是一般納稅人和小規(guī)模符合要求的都可以的。
企業(yè)所得稅,他就沒(méi)有一般納稅人和小規(guī)模。
哦,456126/1.09*2.5% 就是企業(yè)所得稅,不用像上面老師說(shuō)的(456126/1.09-印花稅)*2.5% 了哇?還是說(shuō)印花稅,因?yàn)樘倭?,忽略不?jì)了。
您好,對(duì)的是的,不考慮這些的情況下按這個(gè)來(lái)做。
456126/1.09*2.5% 就是企業(yè)所得稅,不用像上面老師說(shuō)的(456126/1.09-印花稅)*2.5% 了哇?
好,你要算實(shí)際的嗎?如果是實(shí)際的話,減去附加稅和減去印花稅。 企業(yè)所得稅(456126減去印花稅減去附加稅)乘以2.5%。 2021-10-12 15:28
老師對(duì)的,我要算準(zhǔn)確的企業(yè) 所得稅
456126除以1.09減去印花稅,減去附加稅)*2.5% 安這個(gè)