你好 對(duì)的 需要交企業(yè)所得稅
老師我們是小規(guī)模納稅人,每個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入。 到月底營(yíng)業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎?要繳企業(yè)所得稅嗎?
老師,我咨詢個(gè)問(wèn)題,就是我們公司開(kāi)的普通發(fā)票,一個(gè)季度沒(méi)有45萬(wàn),這個(gè)增值稅不是要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,那這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入增加了不是要交企業(yè)所得稅嗎??
老師,我想問(wèn)下,小規(guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn),普票按1%開(kāi)票免增值稅,這個(gè)免的增值稅是不是做賬要記錄到營(yíng)業(yè)外收入,另外這個(gè)收入是不是要交企業(yè)所得稅?
老師,小規(guī)模,第一季度開(kāi)票29萬(wàn),免增值稅,這免的增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,是不是營(yíng)業(yè)外收入要繳納企業(yè)所得稅呢?
你好!請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)一個(gè)月沒(méi)有達(dá)到10萬(wàn)營(yíng)業(yè)收入,不需要交增值稅,做賬時(shí),那這個(gè)增值稅是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入還是下個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
老師,個(gè)體戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照怎么注銷
電腦、打印機(jī)與辦公室空調(diào)都?xì)w為電子設(shè)備類嗎?電腦、打印機(jī)折舊按3年,空調(diào)折舊按5年是否可以?
老師您好,什么是收入證明,,增值稅申報(bào)表屬于收入證明嗎?
計(jì)提完折舊之后 固定資產(chǎn)還在繼續(xù)用 剩下的余值怎么做分錄
老師,公轉(zhuǎn)私大額怎么辦
老師你好,預(yù)付卡充值時(shí)候沒(méi)記賬 現(xiàn)在消費(fèi)一些,知道卡里余額 怎么記賬
老師,一家公司的供應(yīng)商送的貨物有一部分是不合格的,我們就把貨物退回去了,但是對(duì)方開(kāi)的發(fā)票金額是全部貨物的價(jià)格,我只支付了合格的那一部分,應(yīng)付賬款就掛了賬,都是幾年前的事情了,又不能讓對(duì)方重新開(kāi)發(fā)票,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)年度報(bào)告什么情況下需要申報(bào),是否為必須申報(bào),
老師 個(gè)體戶收到專票 怎么做賬呢? 還有小規(guī)模公司
老師他們現(xiàn)在報(bào)銷全部打入我的私戶,然后再發(fā)給采購(gòu)的,這樣對(duì)我會(huì)有影響不