是以前年度多交了嗎?還是怎么回事?
老師您好!請問收到的以前年度企業(yè)所得稅退稅應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理?謝謝!
老師您好!收到以前年度退回的增值稅賬務(wù)怎么處理?
老師您好,收到增量免抵退稅,賬務(wù)怎么處理
老師您好!房企收到增值稅留抵退稅的賬務(wù)怎么處理,謝謝
老師您好,請問收到退增值稅科目賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
請第三方公司申請醫(yī)療器械注冊證,金額40萬,發(fā)票可以開具成技術(shù)服務(wù)費嗎,計入什么科目合適?
2025年企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策
請問老師:A貿(mào)易出口公司,2022年采購貨物B出口銷售,但是報關(guān)單上的出口貨物名稱與B不一致,比如是C貨物名稱,2025年7月取得B貨物的進項稅發(fā)票,那現(xiàn)在這種情況該怎么處理?進項稅發(fā)票貨物名稱和出口退稅報關(guān)單上名稱不一致,是不是就要出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷?但是即便轉(zhuǎn)內(nèi)銷了?貨物名稱不一致,會有什么風(fēng)險?這個B貨物的進項稅還能抵扣嗎?
公司庫存商品有幾萬過期了,這個要怎么賬務(wù)處理,需要哪些附件資料
老師你好,把車租給貨拉拉確定的收入需要繳納增值稅嗎?稅率是多少呢?
老師。報表上的期末余額未分配利潤是負數(shù)是什么意思
成立公司的自有房產(chǎn)需要繳納房產(chǎn)土地稅,要是租的地方,要繳納房產(chǎn)土地稅嗎
庫存大怎么降,月月增加
老師,請問企業(yè)隱瞞收入,虛列成本,可以利用“業(yè)務(wù)招待費用”調(diào)增來規(guī)避少納稅的風(fēng)險嗎?
老師,其他應(yīng)收款做壞賬,報表里關(guān)于壞賬的只有壞賬損失這個科目,怎么做呀
代開的發(fā)票,當(dāng)時作廢了,沒有退稅,沒有抵稅,今年才退的
老師,可以幫忙指導(dǎo)一下嗎
你們是一般納稅人還是小規(guī)模?
我們是小規(guī)模
那就直接做以下分錄 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
老師,現(xiàn)在是這個情況,這筆是19年的,然后19年的年末的時候把增值稅都結(jié)轉(zhuǎn)了,就想于應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅沒有余額了,那現(xiàn)在怎么處理呀
當(dāng)時你轉(zhuǎn)平的分錄是什么?
就是這樣做的
沒看懂哈,當(dāng)時,你憑什么依據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)的呢?
就留了20年1季度需要繳納的金額,其他的增值稅科目全部轉(zhuǎn)平了
什么依據(jù)都沒有就轉(zhuǎn)平了,我也是沒辦法了,
那我現(xiàn)在是沒辦法處理了?
是啊,現(xiàn)在你只有做個營業(yè)外收入把賬擺平就是了
好的,那我先處理吧,謝謝您了
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