是以前年度多交了嗎?還是怎么回事?
老師您好!請問收到的以前年度企業(yè)所得稅退稅應該怎樣做賬務處理?謝謝!
老師您好!收到以前年度退回的增值稅賬務怎么處理?
老師您好,收到增量免抵退稅,賬務怎么處理
老師您好!房企收到增值稅留抵退稅的賬務怎么處理,謝謝
老師您好,請問收到退增值稅科目賬務應該怎么處理?
老師,購買的二手電子設備怎么折舊?
老師,小規(guī)模上季度有一筆收入重復入賬了。我是應該在這期做負數(shù)沖掉,再去調(diào)上期報表嗎。需要調(diào)哪幾個表啊。
老師好,公司是一般納稅人,老板早上說把一份合同轉(zhuǎn)讓給別人,問會產(chǎn)生什么費用或者對自己公司有沒有影響,請問這該怎么回復
老師,你好!我去年報了中級三科,但是一科都沒有參加考試,我今年報的話,過一科或者兩科明年成績還有效嗎?
老師,個體戶2025年這1月開票開了50萬,2024年人工成本51萬。其實2025年開的收入就是給24年人發(fā)的工資。申報個稅放在了24年,如果放在25年1月申報個人所得稅又要交很多。然后提交電子稅務局提示沒有匹配到稅務發(fā)票,這個怎么辦呢?急死了
餐費可以開專票嗎?取得或者開具
電子稅務局怎么申請開通發(fā)票功能
工程監(jiān)理合同是否要交印花稅?
合同只簽了9000元,但是有附加的差旅費500元,可以開票對公支付嘛,那這500元還需要合同嘛
商貿(mào)業(yè),同一個產(chǎn)品,叫法有差異,購進跟銷售發(fā)票上稅收分類編碼跟產(chǎn)品名稱不一致有風險嗎?
代開的發(fā)票,當時作廢了,沒有退稅,沒有抵稅,今年才退的
老師,可以幫忙指導一下嗎
你們是一般納稅人還是小規(guī)模?
我們是小規(guī)模
那就直接做以下分錄 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅
老師,現(xiàn)在是這個情況,這筆是19年的,然后19年的年末的時候把增值稅都結(jié)轉(zhuǎn)了,就想于應交稅費-應交增值稅沒有余額了,那現(xiàn)在怎么處理呀
當時你轉(zhuǎn)平的分錄是什么?
就是這樣做的
沒看懂哈,當時,你憑什么依據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)的呢?
就留了20年1季度需要繳納的金額,其他的增值稅科目全部轉(zhuǎn)平了
什么依據(jù)都沒有就轉(zhuǎn)平了,我也是沒辦法了,
那我現(xiàn)在是沒辦法處理了?
是啊,現(xiàn)在你只有做個營業(yè)外收入把賬擺平就是了
好的,那我先處理吧,謝謝您了
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦