您好!借管理費(fèi)用維修費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款等
老師,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月收到專用發(fā)票,先不認(rèn)證,想先入賬,款項(xiàng)已支付,等下個(gè)月再認(rèn)證抵扣請(qǐng)問(wèn)這兩筆分錄怎么做?
老師,您好: 我想問(wèn)下,收到的專票,這個(gè)月認(rèn)證抵扣、認(rèn)證沒(méi)抵扣、沒(méi)認(rèn)證,這三種情況分別要怎么做賬
你好老師我想問(wèn)一下收到維修費(fèi)專票這給月不認(rèn)證抵扣月末怎么寫分錄,收到時(shí)怎么做分錄
老師好!問(wèn)一下費(fèi)用發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅及會(huì)計(jì)分錄,收到不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的專用發(fā)票,未認(rèn)證抵扣。這個(gè)怎么做分錄呢
你好,我們公司收到專票但未抵扣認(rèn)證等下個(gè)月認(rèn)證抵扣會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,現(xiàn)金折扣怎么處理呢?
老師我們24以前出售的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)會(huì)影響我們24年度的申報(bào)收入嗎,我們24年度申報(bào)的收入金額比我們24年的開票收入小,收入顯示不一致
B選項(xiàng)在做分錄時(shí)不是壞賬準(zhǔn)備都抵消掉了嗎?借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備 借:壞帳準(zhǔn)備 貸:信用減值損失 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
請(qǐng)問(wèn)說(shuō)銷管財(cái)三大費(fèi)用期末沒(méi)有余額,但是當(dāng)月月底計(jì)提當(dāng)月的工資,下個(gè)月發(fā)放,這樣這個(gè)就肯定有余額了哦,還有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是月末要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎
老師您好,我是一家建筑施工企業(yè),2017年承接了一個(gè)爛尾樓盤,于2019年完工,工程款只付一部分,現(xiàn)階段甲方(開發(fā)商)已無(wú)力償還,我公司能把債權(quán)轉(zhuǎn)移嗎?
老師您好,我公司是某第三方平臺(tái),如幫客戶訂酒店,酒店250一天,手續(xù)費(fèi)10,那我開票給客戶可以全額按代理經(jīng)濟(jì)*代訂酒店260開專票嗎? 還是開專票要按差價(jià)開,只能開手續(xù)費(fèi)10那一部分?然后250由酒店自己開呢?
老師好,分紅只能針對(duì)未分利潤(rùn)嗎,能把法定盈余公積和任意盈余公積也分了嗎
老師好,兩個(gè)股東鬧分家,大股東想做低近幾年的利潤(rùn),有什么好的辦法賬務(wù)處理嗎
問(wèn)下老師,有個(gè)人力資源公司,分公司是給總公司代繳社保的,但當(dāng)時(shí)沒(méi)有做總分機(jī)構(gòu)備案,分公司開差額發(fā)票給總公司入成本,過(guò)了3年分公司這邊的稅局覺(jué)得這個(gè)不可以開差額表,需要全部沖紅,導(dǎo)致總公司成本少了,而且當(dāng)時(shí)總分機(jī)構(gòu)備案也沒(méi)法操作,現(xiàn)在總公司數(shù)據(jù)異常,缺少成本票!問(wèn)下這種情況要怎么處理?
報(bào)關(guān)行看錯(cuò)了小數(shù)點(diǎn),本來(lái)1萬(wàn)多,報(bào)成了17萬(wàn)多,多報(bào)了16萬(wàn)美金,這個(gè)一定得按17萬(wàn)開銷項(xiàng)嗎?還是按正確的1萬(wàn)多開票就好呢?
月末不用結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎老師
您好!這個(gè)不用結(jié)轉(zhuǎn)了
我是新開一般納稅人公司沒(méi)有收入收到一張修理費(fèi)用專票征期過(guò)后我用抄報(bào)稅嗎
你好!是的,不管有沒(méi)有業(yè)務(wù)都要的
好的謝謝
您好!不用客氣的了