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你好老師 比如現(xiàn)在做九月的賬 交所得稅 這個(gè)計(jì)提所得稅應(yīng)該是什么時(shí)候做(借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅) 是九月做還是十月在計(jì)提后直接做繳費(fèi)分錄?

2021-10-11 13:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-11 13:45

同學(xué)你好 在月底做的哦

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快賬用戶1014 追問 2021-10-11 13:49

但是九月計(jì)提的時(shí)候 這個(gè)金額是怎么倒推出來的? 先生成損益類的分錄 看看應(yīng)該叫多少所得稅稅 然后在刪除這個(gè)損益類的分錄 寫上計(jì)提所得稅的分錄 但是問題又來了 要是這樣的話 計(jì)提的所得稅不就沖減了利潤(rùn)了么 這樣的話計(jì)提的不就不對(duì)了么

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齊紅老師 解答 2021-10-11 13:56

結(jié)轉(zhuǎn)之后計(jì)提的哦 需要九月底計(jì)提

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快賬用戶1014 追問 2021-10-11 14:00

結(jié)轉(zhuǎn)損益之后在計(jì)提 這樣的話計(jì)提之后的借方的所得稅費(fèi)用余額就不是0了 得等到10月余額才是0是么 我之前一個(gè)同事個(gè)我說先結(jié)轉(zhuǎn)損益 然后在刪除 然后計(jì)提完之后在重新生成 但是這樣的話 貌似數(shù)字不是太好確定

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齊紅老師 解答 2021-10-11 14:07

不用 結(jié)轉(zhuǎn)之后計(jì)提就行了

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同學(xué)你好 在月底做的哦
2021-10-11
你好,這筆分錄做進(jìn)6月份
2024-07-14
借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2024-07-02
您好,是在下月做,但入賬在本月
2021-01-14
你好,結(jié)轉(zhuǎn)的是在計(jì)提的月末。
2024-05-28
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