同學(xué)你好 在月底做的哦
這個(gè)月,也就是年末計(jì)提所得稅費(fèi)用, 借 所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)分錄是在這個(gè)月做還是下個(gè)月呢?繳納的分錄肯定是下個(gè)月做了,
你好老師 比如現(xiàn)在做九月的賬 交所得稅 這個(gè)計(jì)提所得稅應(yīng)該是什么時(shí)候做(借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅) 是九月做還是十月在計(jì)提后直接做繳費(fèi)分錄?
老師,建筑行業(yè),異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅,在繳納時(shí)做借 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸 現(xiàn)金 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸 現(xiàn)金 因?yàn)槲业牧?xí)慣是每次分錄涉及計(jì)提的就直接計(jì)提了,那么這兩個(gè)分錄的計(jì)提分錄是不是 借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅?? 個(gè)人所得稅的分錄怎么計(jì)提??
老師,上月計(jì)提所得稅,借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,我現(xiàn)在做一月的賬繳納借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅貸銀行嗎
老師這個(gè)月退去年的企業(yè)所得稅的賬怎么做?去年交的時(shí)候是先計(jì)提,借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,繳稅的時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
老師,請(qǐng)問(wèn)我們臨時(shí)喊人來(lái)維修電,電工需要開(kāi)票需要哪些東西?個(gè)人
教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)收到一張排污費(fèi)的發(fā)票怎么做賬,涉及環(huán)境保護(hù)稅沒(méi)
工商年報(bào),里面的納稅總額,包括哪些,包括進(jìn)項(xiàng)的關(guān)稅?不都是銷(xiāo)項(xiàng)嗎
老師,我已每公斤70的價(jià)格收購(gòu)活體水蛭苗養(yǎng)殖,總計(jì)21噸,借,原材料,貸銀行 然后投入出庫(kù)養(yǎng)殖,借生產(chǎn)成本,貸,原材 這樣子做分錄,對(duì)嗎?
我們商品有質(zhì)量問(wèn)題,需要賠付客戶(hù)十萬(wàn)塊錢(qián),走售后費(fèi)用,但是對(duì)方客戶(hù)不能給開(kāi)票,可以給開(kāi)收據(jù)和提供賠付協(xié)議。走營(yíng)業(yè)外支出對(duì)我公司有影響嗎?
計(jì)提工資.計(jì)提個(gè)人所得稅這樣做對(duì)嗎? 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 繳納個(gè)人所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸銀行存款
老師你好,一般納稅人,企業(yè)所得稅,一季度申報(bào)一次嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人購(gòu)買(mǎi)生產(chǎn)產(chǎn)品的機(jī)械零星配件都是取得的銷(xiāo)貨清單單據(jù),然后入賬作為企業(yè)的成本,這些成本在稅務(wù)哪里能作為企業(yè)的稅前扣除成本嗎?
你好老師咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題,公司以完善檔案為理由,要我們的戶(hù)口本和結(jié)婚證資料,這個(gè)合法嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,勞務(wù)派遣公司,是一般納稅人,選擇差額征稅,選擇差額部分開(kāi)普票+其余部分開(kāi)專(zhuān)票,我司是用工單位,支付的勞務(wù)費(fèi)是20萬(wàn)元,那么勞務(wù)公司按照上述部分開(kāi)普票+部分開(kāi)專(zhuān)票,應(yīng)該怎么給我是開(kāi)具發(fā)票?
但是九月計(jì)提的時(shí)候 這個(gè)金額是怎么倒推出來(lái)的? 先生成損益類(lèi)的分錄 看看應(yīng)該叫多少所得稅稅 然后在刪除這個(gè)損益類(lèi)的分錄 寫(xiě)上計(jì)提所得稅的分錄 但是問(wèn)題又來(lái)了 要是這樣的話(huà) 計(jì)提的所得稅不就沖減了利潤(rùn)了么 這樣的話(huà)計(jì)提的不就不對(duì)了么
結(jié)轉(zhuǎn)之后計(jì)提的哦 需要九月底計(jì)提
結(jié)轉(zhuǎn)損益之后在計(jì)提 這樣的話(huà)計(jì)提之后的借方的所得稅費(fèi)用余額就不是0了 得等到10月余額才是0是么 我之前一個(gè)同事個(gè)我說(shuō)先結(jié)轉(zhuǎn)損益 然后在刪除 然后計(jì)提完之后在重新生成 但是這樣的話(huà) 貌似數(shù)字不是太好確定
不用 結(jié)轉(zhuǎn)之后計(jì)提就行了