你好 ; 不對。 員工餐費是福利費 應該做 :借應付職工薪酬-福利費貸其他應付款 ; 然后計提:借管理費用-福利費貸應付職工薪酬-福利費
員工餐自己支付 (公司不承擔)員工用餐前期款沒有付 借 管理費用 300貸其他應付款 -某餐廳 后期員工自己支付某公司300元分錄怎么寫
請問老師!月底員工餐費未付給餐廳,借記 管理費用 貸記其他應付款可以不
老師,請問 員工先墊付了公司聚餐餐費,本月填了報銷單,但公司本月不進行支付,下月進行支付。會計在做做賬時: 1、計提員工聚餐餐費 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-職工福利費 2、員工墊付聚餐費 借:應付職工薪酬-職工福利費 貸:其他應付款 3、下月支付員工聚餐餐費 借:其他應付款 貸:銀行存款 有沒有問題?
老師,員工餐費從工資中扣除計提時借:管理費用,貸:應付職工薪酬,其他應付款,付餐費時借:其他應付款,貸:銀行存款
老師,支付員工餐費可以借記管理費用嗎
老師,有一家個體工商戶,每月銷售額5萬,后期每月銷售額會增長到60萬,請問是不是全額交增值稅60萬*1%,解析下
老師,有一家個體工商戶,每月銷售額5萬,后期每月銷售額會增長到60萬,請問是不是全額交增值稅60萬*1%
給員工支出去的備用金隔幾個月才下賬沒事吧 用開的發(fā)票
老師,其他應收款和其他應付款這個科目可以對調,調成我框起來的分錄嗎?
老師您好,感覺老板脾氣大,還看不起財務,是不是老板都是這樣的
老師好,建筑公司存貨科目積壓太多怎么處理
怎么找到以往課程?
老師好,請問債權投資的入賬價值怎么算啊
沖紅的負數(shù)發(fā)票和被沖紅的藍字發(fā)票要打印出來裝到憑證里嗎
在制造業(yè)里面,損耗率是怎么算的?
我們是民非組織,有應付工資科目,
那你就按上面的做就行
是將應付職工薪酬改成 應付工資 可以不
應付工資下有福利明細可以改的