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老師 我們作為銷售方開出紅字發(fā)票以后 如何進行賬務(wù)處理 分錄應(yīng)該怎么寫 然后那個稅額報稅的時候應(yīng)該怎么處理 非常感謝老師解答

2021-10-10 22:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-10 22:31

您好 借:應(yīng)收賬款 借方紅字 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸方紅字 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸方紅字 按照開票系統(tǒng)發(fā)票匯總表的實際銷售額跟銷項稅額申報就好了

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快賬用戶1042 追問 2021-10-10 22:39

分錄跟原來賣出產(chǎn)品做銷售分錄一樣 只是數(shù)字變成負數(shù)?對嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-10 22:58

分錄跟原來賣出產(chǎn)品做銷售分錄一樣 只是數(shù)字變成負數(shù) 對的

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您好 借:應(yīng)收賬款 借方紅字 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸方紅字 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸方紅字 按照開票系統(tǒng)發(fā)票匯總表的實際銷售額跟銷項稅額申報就好了
2021-10-10
同學(xué)你好, 開了紅字信息表后 借:庫存商品 ,負數(shù)128.32 借,應(yīng)交稅費-進項稅,負數(shù)18.85 貸:應(yīng)付賬款 ,負數(shù)145 收到紅字發(fā)票不用再做處理;
2020-09-25
借xx (之前不含稅做啥這個就做啥)貸進項稅額轉(zhuǎn)出,用于免稅上面需要轉(zhuǎn)出,銷售這個做借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入,沒有銷項稅額,
2020-03-24
你好,之前已經(jīng)做了進項抵扣了,現(xiàn)在需要進項轉(zhuǎn)出附表二開具的紅字信息表里面填寫的 是
2022-10-04
上個季度銷售額6萬,開了兩萬的票,紅沖了1千 是有無票收入??這個6萬是包括減掉1000?
2021-01-16
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