你好,這樣的情況這些差旅費(fèi)需要與軟件一起,計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)科目核算?
我們公司申請(qǐng)8個(gè)軟著,中介公司開(kāi)發(fā)票軟件著作權(quán)登記費(fèi)12000,這八個(gè)軟著不是一一對(duì)應(yīng)我們的研發(fā)項(xiàng)目的,基本都是共用的,請(qǐng)問(wèn)這種情況,這張發(fā)票應(yīng)該怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn)我們公司與保險(xiǎn)公司有長(zhǎng)期合作,每次外地出差的差旅費(fèi)由保險(xiǎn)公司承擔(dān)(但差旅費(fèi)由本公司先墊付給員工),后面結(jié)算的時(shí)候,開(kāi)票金額為貨款+本次差旅費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做好一點(diǎn)。
公司請(qǐng)外公司做一套軟件,合同約定了與軟件相關(guān)的差旅費(fèi)由我們公司承擔(dān),這樣的情況這些差旅費(fèi)該怎么做賬?
我們是甲方,委外給乙方來(lái)做一個(gè)項(xiàng)目,除了服務(wù)費(fèi)、乙方人員的差旅費(fèi)也是我們承擔(dān)。乙方提供了差旅的餐費(fèi)、住宿發(fā)票給我們,發(fā)票抬頭是我們公司。請(qǐng)問(wèn)這些發(fā)票,我們是該入什么會(huì)計(jì)科目?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司聘請(qǐng)的咨詢顧問(wèn)之類的人員,按合同支付了費(fèi)用,顧問(wèn)有時(shí)會(huì)親臨現(xiàn)場(chǎng),這期間發(fā)生的住宿費(fèi)由我公司承擔(dān),伙食費(fèi)按我公司的差旅費(fèi)制度按天補(bǔ)助給聘請(qǐng)的顧問(wèn)人員,這些住宿費(fèi),伙食費(fèi)該怎么入賬呢?謝謝
物流公司,司機(jī)報(bào)銷的違章費(fèi)用怎么入賬
老師,我已經(jīng)抵扣供應(yīng)商的專票了,現(xiàn)在對(duì)方開(kāi)多了想部分紅沖發(fā)票,是我先出紅字信息表還是供應(yīng)商先出
公司監(jiān)事不退出,就要強(qiáng)制性不繳社保嗎?
老師,有時(shí)遇到開(kāi)了專票,但是只先支付一部分款,但是又不想,按發(fā)票不含稅金額計(jì)入成本,想每次支付時(shí)再轉(zhuǎn)成本。那已經(jīng)支付的一部分,進(jìn)項(xiàng)稅要自己算出來(lái)嗎?這個(gè)賬務(wù)怎么做分錄呢? 我上面講的兩種情況是: 情況一:如果先全額入賬(收到發(fā)票),則 借:XX成本/費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi) 貸:應(yīng)付 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 情況二(收到發(fā)票): 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 付尾款時(shí): 借:應(yīng)付(剩余部分) 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行(剩余部分)
老師我們是醫(yī)藥公司,開(kāi)藥品的發(fā)票,現(xiàn)在價(jià)格調(diào)增,往上沖差,沖差金額是正數(shù)14.4,我能不能開(kāi)發(fā)票,不填數(shù)量、單價(jià),直接填金額14.4,這樣開(kāi)發(fā)票合規(guī)嗎?
老師,我在稅務(wù)師當(dāng)審計(jì)助理,我個(gè)人可以開(kāi)一個(gè)小規(guī)模的獨(dú)資企業(yè)嗎,
老師,應(yīng)付賬款借方余額代表別人欠我們的錢(qián)?
一個(gè)生產(chǎn)加工公司,進(jìn)來(lái)的原材料,有的直接賣(mài)有的用于生產(chǎn),這怎么做賬呀,這個(gè)
郭老師,我們買(mǎi)了固定資產(chǎn),廠房300萬(wàn),就一張發(fā)票,可以一次性勾選嗎,所得稅今年可以一次性扣嗎,要調(diào)嗎
請(qǐng)問(wèn)下建筑業(yè),印花稅是交銷項(xiàng)合同還是進(jìn)銷項(xiàng)合同之合繳納
可是現(xiàn)在軟件還沒(méi)有交付使用,那是做到之前付的預(yù)付款里掛著嗎?
你好,是的,是這樣的?