你好。 你核定的話看你 比如 3季度是寫1-9月合計(jì)來(lái)寫的。 你看下所屬期 應(yīng)該是1月-9月 的

老師,我想問(wèn)下個(gè)體工商戶核定征收增值稅填寫的數(shù)據(jù)可以?季度一共開(kāi)具不含稅銷售額是422474.14
你好,我想問(wèn)一下個(gè)體戶的核定征收是按一個(gè)季度的收入總額填寫嗎
你好,我想問(wèn)下個(gè)體戶填寫定期定額申報(bào)表時(shí)(經(jīng)營(yíng)所得)應(yīng)稅項(xiàng)是填當(dāng)月季度收入的數(shù)據(jù)還是累計(jì)數(shù)據(jù)呢?稅局核定的定額是0
個(gè)體工商戶,所得稅按營(yíng)業(yè)額核定征收。上個(gè)季度申報(bào)所屬期是202201-20220331.但是現(xiàn)在想申報(bào)第二季度的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)默認(rèn)所屬期是202201-20220630,那我填寫收入額的時(shí)候是填寫第二季度還是第一季度的收入總額?
老師,這個(gè)數(shù)據(jù)怎么填寫,這個(gè)是個(gè)體戶,稅務(wù)局核定的征收額,但是上個(gè)季度我們開(kāi)票了,我按實(shí)際填寫還是只填寫核定的征收額
員工個(gè)人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購(gòu)買方罰款,我放開(kāi)紅沖發(fā)票沖掉原來(lái)對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對(duì)應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報(bào)稅時(shí),海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項(xiàng)票供應(yīng)商還未開(kāi)給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫(kù),那這個(gè)預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實(shí)際情況,不確認(rèn)收入,報(bào)稅收入差異200多萬(wàn),寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險(xiǎn)給客戶的時(shí)候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來(lái),應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!
老師,會(huì)計(jì)離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個(gè)月要計(jì)提嗎?怎么計(jì)算哈
我正在申報(bào)一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,進(jìn)入個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)頁(yè)面,如圖所示,上面圈著的幾項(xiàng)顯示零。那么我是不是直接點(diǎn)藍(lán)色按鈕“提交申報(bào)”就可以了?

