你好 上個(gè)月轉(zhuǎn)了一筆賬,借:應(yīng)付賬款等科目,貸:銀行存款 錯(cuò)賬退回,借:銀行存款,貸:應(yīng)付賬款等科目
老師您好!上個(gè)月轉(zhuǎn)了一筆賬,錯(cuò)賬退回怎么做分錄?
您好,老師,問(wèn)一下應(yīng)付賬款付款時(shí)寫(xiě)錯(cuò)信息,錢(qián)退回來(lái)了,這筆分錄應(yīng)該怎樣做?
老師,轉(zhuǎn)錯(cuò)一筆工資又退回了怎么做賬?
老師,你好,應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)錯(cuò)帳退回,這2筆分錄怎么寫(xiě)?
請(qǐng)問(wèn)我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開(kāi)具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專(zhuān)票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺(jué)籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請(qǐng)問(wèn)一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒(méi)有扣孩子的專(zhuān)向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
老師您好!8月份轉(zhuǎn)出去一筆錢(qián),貨和發(fā)票已收到,我當(dāng)時(shí)做會(huì)計(jì)分錄借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款 9月1號(hào)銀行收到錯(cuò)賬退回是借:銀行存款 貸:庫(kù)存商品 后來(lái)重新轉(zhuǎn)賬是借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款 嗎?
你好,退回的款項(xiàng),是又重新支付了嗎?
是的,老師
你好,那就是這樣做分錄的?
老師您好!后來(lái)重新轉(zhuǎn)借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款 的后面要付發(fā)票嗎?
你好,最后一筆分錄,附件是沒(méi)有發(fā)票的?
謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。