你好,與服務(wù)收入直接有關(guān)的費(fèi)用計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本,間接費(fèi)用可以進(jìn)入管理費(fèi)用中相應(yīng)的下級科目!
請教老師,建設(shè)工程交易費(fèi)是干什么的?應(yīng)該計(jì)入什么科目?我們是施工企業(yè)
請問老師 我們有個服務(wù)類的項(xiàng)目 產(chǎn)生的成本應(yīng)該怎么計(jì)入呢 設(shè)立什么科目呢 不應(yīng)該是工程施工了吧
老師、收到建筑安裝服務(wù)發(fā)票,我計(jì)入:**項(xiàng)目的工程施工下邊。圖三對不對?圖二是之前付錢的分錄。但是工程施工是成本類科目,又決定對?應(yīng)該怎樣呢老師
老師請問:對方開的“工程施工”和“施工服務(wù)”應(yīng)該計(jì)入工程施工——合同成本科目 下面的人工費(fèi)還是直接費(fèi)用呢?
請問老師:1、施工項(xiàng)目預(yù)估應(yīng)付的勞務(wù)費(fèi)或是工程施工費(fèi)是不是都應(yīng)計(jì)入“工程施工——合同成本——人工”科目借方;2、如果計(jì)入“人工”科目借方,那貸方的對應(yīng)科目是不是應(yīng)該是“應(yīng)付職工薪酬——員工工資”科目?
物流公司,司機(jī)報(bào)銷的違章費(fèi)用怎么入賬
老師,我已經(jīng)抵扣供應(yīng)商的專票了,現(xiàn)在對方開多了想部分紅沖發(fā)票,是我先出紅字信息表還是供應(yīng)商先出
公司監(jiān)事不退出,就要強(qiáng)制性不繳社保嗎?
老師,有時遇到開了專票,但是只先支付一部分款,但是又不想,按發(fā)票不含稅金額計(jì)入成本,想每次支付時再轉(zhuǎn)成本。那已經(jīng)支付的一部分,進(jìn)項(xiàng)稅要自己算出來嗎?這個賬務(wù)怎么做分錄呢? 我上面講的兩種情況是: 情況一:如果先全額入賬(收到發(fā)票),則 借:XX成本/費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi) 貸:應(yīng)付 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 情況二(收到發(fā)票): 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 付尾款時: 借:應(yīng)付(剩余部分) 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行(剩余部分)
老師我們是醫(yī)藥公司,開藥品的發(fā)票,現(xiàn)在價(jià)格調(diào)增,往上沖差,沖差金額是正數(shù)14.4,我能不能開發(fā)票,不填數(shù)量、單價(jià),直接填金額14.4,這樣開發(fā)票合規(guī)嗎?
老師,我在稅務(wù)師當(dāng)審計(jì)助理,我個人可以開一個小規(guī)模的獨(dú)資企業(yè)嗎,
老師,應(yīng)付賬款借方余額代表別人欠我們的錢?
一個生產(chǎn)加工公司,進(jìn)來的原材料,有的直接賣有的用于生產(chǎn),這怎么做賬呀,這個
郭老師,我們買了固定資產(chǎn),廠房300萬,就一張發(fā)票,可以一次性勾選嗎,所得稅今年可以一次性扣嗎,要調(diào)嗎
請問下建筑業(yè),印花稅是交銷項(xiàng)合同還是進(jìn)銷項(xiàng)合同之合繳納
老師 我們是月初付的款 做的是搞衛(wèi)生環(huán)境的服務(wù) 這個應(yīng)該計(jì)入哪里呢 月底才結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本吧
同學(xué),這個可以計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本里就可以了!