你好在增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)里面有一個(gè)發(fā)票類型,增值稅進(jìn)口交款書,你選擇這個(gè)在這里面。

老師,進(jìn)口商品海關(guān)開具了增值稅專用繳款書那這個(gè)稅額在做題的時(shí)候若是說(shuō)要求當(dāng)月的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,我需要加上這個(gè)海關(guān)的稅額嗎
九月初勾選的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,申報(bào)的時(shí)候忘填附表二了,下個(gè)月可以補(bǔ)填嗎?
老師,九月初勾選的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,申報(bào)的時(shí)候忘填附表二了,下個(gè)月可以補(bǔ)填嗎?
海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書 我認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng) 這個(gè)怎么做分錄呢?
我九月有一個(gè)海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書這個(gè)進(jìn)項(xiàng)怎么認(rèn)證,可以在十月在做賬嗎
我們有售后維護(hù)費(fèi)用,都是領(lǐng)用的原材料,這個(gè)有領(lǐng)料單的,做賬的話能直接做到制造費(fèi)用嗎
老師!請(qǐng)問(wèn)評(píng)星補(bǔ)貼款45萬(wàn),做什么收入
老師你好,我們有個(gè)公司稅務(wù)注銷了,我那個(gè)抵扣用途那個(gè)表沒(méi)導(dǎo)出來(lái),怎么辦,進(jìn)項(xiàng)票也沒(méi)打出來(lái),影響嗎
這里怎么添加人員名字信息
找郭老師回答問(wèn)題 2019年公司付電費(fèi)17萬(wàn) 其中13萬(wàn)是代其他公司支付的 17萬(wàn)當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)是計(jì)入費(fèi)用 當(dāng)年收到13萬(wàn) 會(huì)計(jì)計(jì)入其他應(yīng)付賬款中 那現(xiàn)在調(diào)整我怎么寫分錄
老師,總公司有勞務(wù)派遣資質(zhì)和人力資源資質(zhì),那么辦一個(gè)分公司可以用這個(gè)總公司的資質(zhì)嗎
請(qǐng)問(wèn),房開公司首先是預(yù)繳增值稅和預(yù)繳土地增值稅,后面是預(yù)繳增值稅不預(yù)繳了,將預(yù)收賬款確認(rèn)未開票收入,同時(shí)要再預(yù)繳土地增值稅?
老師,香港公司做賬跟我們有啥區(qū)別?
公司股東出資并驗(yàn)資,抽走了注冊(cè)資本,現(xiàn)在又準(zhǔn)備補(bǔ)足,當(dāng)時(shí)是驗(yàn)資之后轉(zhuǎn)出了,沒(méi)有備注,財(cái)務(wù)記賬本上也沒(méi)有任何記錄,股東重新補(bǔ)足后,如何在工商登記層面證明自己已補(bǔ)足,是否需要遞交資料給市場(chǎng)監(jiān)督管理局,怎么在工商登記的資料上顯示已補(bǔ)足
老師你好,我們有個(gè)公司稅務(wù)注銷了,我那個(gè)抵扣用途那個(gè)表沒(méi)導(dǎo)出來(lái),怎么辦,進(jìn)項(xiàng)票也沒(méi)打出來(lái),影響嗎


那十月份在操作做賬可以嗎
可以的,可以在十月份你們申報(bào)增值稅之前都可以抵扣增值稅的。
我的意思就是十月申報(bào)期不報(bào),11月在報(bào)行嗎?還是講必須在10月申報(bào)期申報(bào)
就是講是9月份收到的,有沒(méi)有要求會(huì)計(jì)處理必須做在9與月所屬期里面
沒(méi)有時(shí)間限制的,和你的增值稅專票是一樣的。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。