你好在增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)里面有一個(gè)發(fā)票類型,增值稅進(jìn)口交款書(shū),你選擇這個(gè)在這里面。
老師,進(jìn)口商品海關(guān)開(kāi)具了增值稅專用繳款書(shū)那這個(gè)稅額在做題的時(shí)候若是說(shuō)要求當(dāng)月的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,我需要加上這個(gè)海關(guān)的稅額嗎
九月初勾選的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū),申報(bào)的時(shí)候忘填附表二了,下個(gè)月可以補(bǔ)填嗎?
老師,九月初勾選的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū),申報(bào)的時(shí)候忘填附表二了,下個(gè)月可以補(bǔ)填嗎?
海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū) 我認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng) 這個(gè)怎么做分錄呢?
我九月有一個(gè)海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)怎么認(rèn)證,可以在十月在做賬嗎
老師好,我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方,我單位是免費(fèi)使用,現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度。現(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅,因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)單位一直沒(méi)交,我單位也是免費(fèi)用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒(méi)有合同,稅種核定時(shí)房租就大概寫(xiě)了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒(méi)有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒(méi)有數(shù)據(jù)的我就沒(méi)有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了,沒(méi)有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒(méi)有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬(wàn)! 平時(shí)購(gòu)買(mǎi)貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開(kāi)票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開(kāi)出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
那十月份在操作做賬可以嗎
可以的,可以在十月份你們申報(bào)增值稅之前都可以抵扣增值稅的。
我的意思就是十月申報(bào)期不報(bào),11月在報(bào)行嗎?還是講必須在10月申報(bào)期申報(bào)
就是講是9月份收到的,有沒(méi)有要求會(huì)計(jì)處理必須做在9與月所屬期里面
沒(méi)有時(shí)間限制的,和你的增值稅專票是一樣的。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。