你好,公司購(gòu)進(jìn)機(jī)動(dòng)車的統(tǒng)一發(fā)票,在這個(gè)地方填寫,請(qǐng)看圖片
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票進(jìn)項(xiàng)抵扣時(shí)填哪一行呢
老師本月認(rèn)證的機(jī)動(dòng)車發(fā)票的進(jìn)項(xiàng),需要在附表二哪欄填寫?需要在第9欄填寫嗎
老師,機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額還需要在其他欄次填寫嗎?
老師好,公司購(gòu)進(jìn)機(jī)動(dòng)車的統(tǒng)一發(fā)票填寫進(jìn)項(xiàng)時(shí)填在哪一欄
老師,機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣時(shí)是填哪里
增值稅中有規(guī)定是既用于生產(chǎn)項(xiàng)目又用于職工食堂可以全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?那外購(gòu)材料既用于生產(chǎn)又用于職工食堂領(lǐng)用豈不是也可以全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?我糊涂了,這怎么區(qū)分,老師?
老師請(qǐng)問(wèn)一下我這邊發(fā)票已經(jīng)抵扣了,增值稅已經(jīng)申報(bào),對(duì)方還能作廢發(fā)票嗎
老師您好!國(guó)慶節(jié)快樂(lè)!請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶,經(jīng)營(yíng)范圍是勞務(wù)服務(wù),請(qǐng)的勞務(wù)人員開(kāi)的滴滴打車發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶可以做成本票嗎?
老師好,小規(guī)模今年是開(kāi)業(yè)第五年,之前幾年企業(yè)所得稅都是虧損,請(qǐng)問(wèn)第三季度本年利潤(rùn)余額在貸方,申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅時(shí),會(huì)交稅嗎?季度企業(yè)所得稅申報(bào)表第24欄彌補(bǔ)以前年度虧損額可以手動(dòng)填寫嗎
老師 個(gè)體戶變成查賬征收 當(dāng)月個(gè)體戶銷售收入,都是自然人的,自然人不需要發(fā)票,故銷售收入都沒(méi)有開(kāi)票,當(dāng)月一個(gè)月的收入沒(méi)有開(kāi)票如何做賬呢
老師,公司來(lái)審計(jì)是什么意思?審計(jì)后稅局還會(huì)查賬嗎
出口退稅申報(bào),如果10月份申報(bào)期內(nèi)申報(bào)出口退稅的話,退稅申報(bào)表可以先提前先填寫和自檢嗎,等到增值稅辦完后,就提交申報(bào)出口退稅表
老師,麻煩幫我看下,六月份收到紅字發(fā)票,我做的憑證是沖庫(kù)存和應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),然后七月份的申報(bào)表里抵扣出來(lái)后,我應(yīng)該怎么做?我6月份是不是就做錯(cuò)了?
單價(jià)是3700的模具,入固定資產(chǎn)么?
會(huì)計(jì)分錄怎么寫啊。希望詳細(xì)點(diǎn)
老師,那公司開(kāi)具了6%的專票,是否要價(jià)稅合計(jì)填寫在附表三呢,具體哪個(gè)位置呢
你好,公司開(kāi)具了6%的專票,是填寫在附表一的收入里面才是啊?
提供的汽車保養(yǎng)服務(wù),是不是在附表三也要填上呢
你好,提供的汽車保養(yǎng)服務(wù),這個(gè)收入只需要填寫附表一就是了?
但是報(bào)的時(shí)候報(bào)不過(guò)去,一直顯示附表一和附表三的這兩個(gè)數(shù)據(jù)要相等
你好,提供的汽車保養(yǎng)服務(wù),這個(gè)收入只需要填寫附表一就是了,根本不需要填寫附表三啊?
我也覺(jué)得不用填,但是不填我點(diǎn)申報(bào)一直過(guò)不去,一直提示我上述信息
你好,個(gè)人建議咨詢一下軟件開(kāi)發(fā)單位客服人員,看是什么原因?qū)е碌挠羞@個(gè)提示?