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老師,我剛接手一家外賬,看對(duì)方之前賬目關(guān)于社保費(fèi)繳納這一塊沒有計(jì)提,只是在繳納的時(shí)候做賬:借:應(yīng)付職工薪酬–社保費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 這樣對(duì)嗎?該如何處理?

2021-10-08 16:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-08 16:01

你好,這個(gè)不是繳納的分錄。

頭像
快賬用戶2977 追問 2021-10-08 16:04

您看看是什么意思?

您看看是什么意思?
您看看是什么意思?
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齊紅老師 解答 2021-10-08 16:07

你好,你看下第一個(gè)分錄是個(gè)人賬戶支付的嗎?

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你好,這個(gè)不是繳納的分錄。
2021-10-08
你好;? ?這個(gè)是 一般是? 先在工資扣除? ? 在繳納給社保局。 所以是掛其他應(yīng)付款 ;??
2021-10-08
對(duì),如果是替?zhèn)€人繳納的話就是這么做的
2023-12-12
是的,是這樣賬務(wù)處理的
2021-11-18
對(duì)的,是的,是這么做的。
2023-08-08
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