您好,您這個(gè)沒超過標(biāo)準(zhǔn),不需要繳納
老師是這樣的,我去稅務(wù)局給一家公司認(rèn)定稅種,上個(gè)月去的,結(jié)果這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)稅務(wù)局給我認(rèn)定成小規(guī)模了,我也不知道進(jìn)電子稅務(wù)局報(bào)稅才知道,但是在上個(gè)月之前沒有發(fā)生任何業(yè)務(wù),就前兩天開了3張票,我剛把它作廢了,我想問我周一去改成一一般納稅人什么時(shí)候能生效,還有電子稅務(wù)局系統(tǒng)里的季度申報(bào)我要不要報(bào)還是重新核定
在 國家稅務(wù)局黑龍江省電子稅務(wù)局 這個(gè)軟件報(bào)稅的時(shí)候,定額了21萬,發(fā)票這個(gè)季度開了9萬,是雙定額,這種情況還用上自然人軟件繳納個(gè)人所得稅嗎
坐標(biāo)昆明,求各位大神,現(xiàn)在個(gè)體戶定期定額個(gè)人所得稅要怎么算?個(gè)體戶年開票金額已經(jīng)超了100萬了,這個(gè)個(gè)人所得稅還有減半嗎?另外是這個(gè)100萬全部要繳納個(gè)人所得稅嗎?我們只有一個(gè)季度開超了30萬,去大廳申報(bào)交了幾百塊,另外倆季度都沒有超,現(xiàn)在有2種情況 第一:年度我開超100萬了,是全部需要繳納個(gè)人所得稅嗎? 第二:年度開超100萬了,100萬以內(nèi)減半,100萬以上還有減半嗎?
你好老師,我是小規(guī)模納稅人,定額是3萬季度報(bào)稅,稅務(wù)局提高定額到4萬。假如我這個(gè)季度開具了15萬發(fā)票,應(yīng)該上多少稅。另外一種情況這個(gè)季度沒有開局任何發(fā)票,應(yīng)該上多少稅,期待您的解答!
三年前以個(gè)人名義倒賣了一批貨物,價(jià)值三百萬,現(xiàn)在購買方要求補(bǔ)開發(fā)票,請問如果自然人去稅務(wù)局代開的話,所得稅怎么繳納啊,因?yàn)檫@批貨物成本就有兩百多萬,但是找不到當(dāng)時(shí)的賣家了,這種情況需要全額繳納所得稅嗎
老師 您好 我想問一下 銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),我還需要計(jì)提嗎? 就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,餐飲個(gè)體戶開票收入一個(gè)季度不超30萬,員工都不交社保。實(shí)際員工27人,薪資一個(gè)月9萬左右 如果我把個(gè)稅按照實(shí)際的申報(bào),那么收入偏低 成本偏高 可不可以少報(bào)幾個(gè)人
2024年暫估了材料489個(gè)20000元,現(xiàn)在回票了489個(gè)17000元,余額怎么辦,回沖借:原材料-20000元 貸:應(yīng)付賬款-暫估-20000元,發(fā)票進(jìn)賬借:原材料17000元 貸:應(yīng)付賬款17000元,原材料那顯示余額3000元負(fù)數(shù)沒數(shù)量
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復(fù)記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個(gè)景區(qū),里面的收入有門票,有自動售賣機(jī),有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費(fèi)支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫存余額, 就針對這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個(gè)課程,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提?
這個(gè)答案是不是給錯了,b是錯誤的吧
老師,公司買的超市卡,1000元,送禮的,有發(fā)票,發(fā)票寫著預(yù)付卡,還涉及個(gè)稅嗎?我做賬是:借管理費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸銀行存款
土地使用權(quán)轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn),請問采用哪種攤銷方式更方便,土地使用權(quán)期限是按照50年計(jì)算嗎?
查看一下自動申報(bào)了嗎
老師你看下,是成功了,但是沒有是,上午看的時(shí)候叔21萬
對,自動申報(bào)的沒數(shù)據(jù),那個(gè)我看著你定期定額申報(bào)表咋顯示沒申報(bào)呢
老師,我是在要報(bào)稅的時(shí)候,進(jìn)來看,他是增值稅小規(guī)模那個(gè)申報(bào)成功了,因?yàn)橐郧岸际亲约簣?bào)稅的,好像是第一個(gè)季度開始,就自己定額了,之后就沒沒管他,這個(gè)季度想報(bào)稅,他有自己定額了
老師是這樣的,剛才的沒數(shù)字
你自己填的話。沒錯,是對的
老師,這個(gè)紅色的表格,不是我填的,是我在進(jìn)入的時(shí)候就這樣自己定額了,他們說自己定額就不用管了,但是我不太明白,是個(gè)人所得稅什么都不用在交了是嗎
定額核定的是經(jīng)營所得,只要不超過額度,就不用繳納個(gè)稅,而且所有的報(bào)表都會自動申報(bào),你只需要檢查一下
那 老師 我看了,三個(gè)表都自己報(bào)個(gè),這樣就不用管了是吧,個(gè)人所得稅也不用交了,而且我下個(gè)季度,只要還是不超過他核定的21萬,就跟現(xiàn)在一樣檢查一下,然后什么都不用填寫,也不用繳稅,是嗎老師
嗯嗯是的,你說的很對
好的,老師,太謝謝了,我都明白了
對了, 老師 要是正常自己報(bào)稅,沒有進(jìn)項(xiàng)的情況下,只有開發(fā)票,個(gè)人所得稅應(yīng)該怎么交呢,按照什么比例呢
您好個(gè)人所得稅是一個(gè)累計(jì)稅額,有一個(gè)表格,您去稅務(wù)局的時(shí)候跟前臺要一份所得征收稅率表
嗯,那按照那個(gè)表的百分之多少交就行,是嗎,那我這沒有進(jìn)項(xiàng),也是一樣嗎
表上寫的很清楚,你在哪個(gè)段內(nèi),就乘以多少稅率,你是核定,跟進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒關(guān)系的,有進(jìn)項(xiàng)你這邊也不可以用的
好的老師,那我明白了,謝謝
祝您生活愉快開心快樂