你好,這個是用在哪里的?應該是借管理費用,應交稅費應交增值稅進項貸預付賬款。
公司購買10萬元的油卡,作為宣傳費支出,買油卡時,分錄.1借:預付賬款 10萬 貸:銀行存款 10萬 2.公司掃碼給個人做宣傳的時候 借:銀行存款 9.4 貸:管理費用 宣傳費 紅字8.7 營業(yè)外收入 7 3.油卡消費后開票來后 借:管理費用——宣傳費 8.7 應交稅費——進項稅 1.3 貸:預付賬款 10 這樣對嗎?
本企業(yè)在石油公司充值1萬的油卡,消費后開專票。付款的時候:借預付款/石油公司,貸銀行存款,消費后收到專票:借應交稅金/進項稅,貸預付款/石油公司。分錄是這樣寫嗎?
請問,公司8月預付了柴油費,已收到專票,8月沒有用抵扣發(fā)票聯,那8月做賬是借 預付賬款-中石油 應交稅費-待認證進項稅額 貸 銀行存款 嗎
老師好,公司經營用電采用柴油發(fā)電,辦理的中石油的加油儲值卡,一次性充值一筆錢進去,然后每月中石油按照實際消耗量給我們開發(fā)票。我在充值時記得借預付賬款,貸銀行存款。拿到發(fā)票計入借主營業(yè)務成本,貸預付賬款。這樣可以嗎,因為本身就是為了經營才買的電,我覺得這是銷售商品的主營成本之一,這樣做賬有問題嗎
老師好,公司經營用電采用柴油發(fā)電,辦理的中石油的加油儲值卡,一次性充值一筆錢進去,然后每月中石油按照實際消耗量給我們開發(fā)票。我在充值時記得借預付賬款,貸銀行存款。拿到發(fā)票計入借主營業(yè)務成本,貸預付賬款。這樣可以嗎,因為本身就是為了經營才買的電,我覺得這是銷售商品的主營成本之一,這樣做賬有問題嗎
老師:我這邊兩家小公司,一個登記日期2019.4.26,一個登記日期2023.1.11,如果想做減資的話,最遲到哪一年,謝謝
老師好,我們公司會議室裝修改造,新購置了會議系統(tǒng)設備3萬多元,采購申請和報銷流程都是走的基建項目,請問我現在財務做賬怎么做?
6月30號的外經證,7月1號開了30萬的工程款發(fā)票,預交稅款顯示所屬期是6月,有沒有問題? 7月報稅 納稅報表是否要填列 ,賬上要怎么處理?
老師,新公司什么都沒有,是不是只需要銀行對賬單和銀行回單做賬
老師您好,我電腦計提折舊一定要考慮凈殘率嗎?稅法有沒有規(guī)定要考慮
公司都是無票收入,成本發(fā)票這個做賬怎么做
供應商品質扣款怎么做賬,分錄怎么做
老師這樣貸款金額未打到公司對公賬戶上,每月要還這么多錢,這個怎么做賬,分錄怎么寫
增值稅里面報稅不會有任何影響嗎?
小規(guī)模按次交印花稅,查到22年有一筆進項沒有報印花稅,現在補要交滯納金嗎,日期應該填那年到那一年