你好; 稅金部分:借營(yíng)業(yè)外支出-稅費(fèi)支出貸銀行存款 ; 租金 :借預(yù)付賬款 其他應(yīng)收款-押金 貸銀行存款 ;按期分?jǐn)偅航?管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸預(yù)付賬款
你好!自來(lái)水廠租了一間營(yíng)業(yè)廳,共給了房東7200(其中押金3600,3個(gè)月的租金3600)。出納去稅務(wù)局代房東開(kāi)了普通發(fā)票,還交給稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票的稅金300(我們承擔(dān)),請(qǐng)問(wèn)這些都應(yīng)該怎么入賬?
老師,你好,請(qǐng)教一下,我們公司租的廠房,分租了部分出去,我們開(kāi)了專票,請(qǐng)問(wèn)下,怎么做賬?這個(gè)收到的租金還是交給了出租方的,因?yàn)槌鲎夥浇o我們開(kāi)了發(fā)票,我們分租部分出去,對(duì)方也要我們開(kāi)票,我們開(kāi)了,但這個(gè)賬應(yīng)該不是其他業(yè)務(wù)收入吧,因?yàn)檫@個(gè)租金,我們還是給了出租方,等于是把收到的發(fā)票,開(kāi)了部分給別人
老師你好,我想問(wèn)一下我企業(yè)租房,一年租金5600元,交房產(chǎn)稅、土地使用稅、個(gè)人所得稅和印花稅都是由房東來(lái)承擔(dān)的,現(xiàn)在稅務(wù)局要讓我們企業(yè)也交印花稅,我租別人的房子稅務(wù)局房租發(fā)票和稅票都開(kāi)出來(lái)了,怎么還要讓我企業(yè)再交印花稅說(shuō)的雙方都要交,去辦理的時(shí)候稅務(wù)大廳也沒(méi)說(shuō),確實(shí)要交這個(gè)稅嗎老師我們單位承租方
老師,我想問(wèn)一下,我們公司給員工租的宿舍,一個(gè)季度7800元。房東去稅務(wù)局開(kāi)了3個(gè)季度的發(fā)票(普票),共23400元。房東交了個(gè)稅和房產(chǎn)稅。其中這三個(gè)季度的個(gè)稅合計(jì)是117元,房產(chǎn)稅合計(jì)是462.8元。我們公司行政把這579.8元付給了房東,然后她自己到公司提了費(fèi)用報(bào)銷??墒沁@579.8沒(méi)有對(duì)應(yīng)的發(fā)票,只有稅務(wù)局給的電子繳款憑證。請(qǐng)問(wèn),這賬務(wù)處理怎么做呢?
老師您好,公司為一般納稅人,租用了員工的小轎車,作為平時(shí)通勤辦公用年租金4000元,我們應(yīng)上稅務(wù)局代開(kāi)一個(gè)租車的發(fā)票2023年6月至2024年5月。請(qǐng)問(wèn)我們2025年元月份開(kāi)回來(lái)行不行?這幾天已經(jīng)結(jié)賬,稅務(wù)局不給開(kāi)了。我在今天能把賬務(wù)先預(yù)提費(fèi)用做出來(lái)嗎?具體憑證應(yīng)該怎么操作?
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問(wèn)一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái) ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫出來(lái)一下嗎?最后我想問(wèn)一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開(kāi)發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請(qǐng)問(wèn)出口退稅表在哪里填寫這個(gè)不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄
好的,3個(gè)月租期是9月到12月,是不是從9月這個(gè)月開(kāi)始分?jǐn)??還是下個(gè)月分?jǐn)偅?
你好 ;? 是的。 從9月分?jǐn)偟?