同學你好 就是第三季度初的資產(chǎn)總額加上第三季度末的然后除以2
老師,企業(yè)所得稅的資產(chǎn)總額要怎么填
老師好,新辦企業(yè)沒有資產(chǎn)總額,企業(yè)所得稅報表資產(chǎn)總額這欄怎么填?
老師,企業(yè)所得稅年報里的資產(chǎn)總額怎么填
老師,你好,我們企業(yè)所得稅年度匯算清繳的資產(chǎn)總額要怎么填呢,是填資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)總額嗎
老師,我們公司第二季度沒有業(yè)務(wù),但是有銀行利息3.4,在填寫所得稅季度報表是,成本和收入都是0,營業(yè)利潤填寫3.4,可以嗎?
老師請問一下,支付個人所得稅的會計分錄是不是這樣做? 借:應交稅費~應交個人所得稅 30 貸:銀行存款 30
老師這是怎么回事 ,我還沒報稅就自己申報了
無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)處置,報廢的話是算營業(yè)外收支還是資產(chǎn)處置損益
老師企業(yè)所得稅季報 營業(yè)收入本年累計,營業(yè)成本本年累計金額,利潤總額本年累計金額單位都是元對嗎?季末資產(chǎn)總額是萬元對不
以出包方式建設(shè)固定資產(chǎn),預付工程款,用預付賬款還是,銀行存款
老師,計提工資16000,發(fā)放工資的時候忘記代扣社保853.83了,并且有一個人工資沒發(fā),實際發(fā)放了12500,這樣怎樣寫會計分錄呢?發(fā)工資的時候
公司收到保險公司事故賠償500元!怎么列賬?需要繳納增值稅嗎?謝謝!
老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄怎么做,背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時分錄怎么做,中間沒有款到公戶 ?出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄借記“應收票據(jù)”科目,貸記“主營業(yè)務(wù)收入”科目,并同時貸記“應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時,應當借記“應付賬款”科目,貸記“應收票據(jù)”科目,對嗎,老師?中間沒有款到公戶,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小規(guī)模企業(yè)。
老師,我接的前任會計做的賬,上一年度制造費用-累計折舊有貸方余額,我怎么做分錄能沖回?
老師,這個是新公司
要怎么填
那就直接填寫零了
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝