同學(xué)你好 就是三年的加起來除以三
老師,請問公司近3年平均營業(yè)額增長率、和近3年平均毛利率怎么計(jì)算?
您好,我要計(jì)算近三年的銷售額平均增長率,但是第一年的銷售額為0,第二年是110W,第三年是896W,麻煩問下怎么計(jì)算? 另外如果計(jì)算近三年的凈資產(chǎn)增長率,第一年為負(fù)數(shù),第二年400W,第三年200W,怎么計(jì)算?謝謝~
請問近三年企業(yè)總收入平均增長率、近三年年利潤總額平均增長率、近三年企業(yè)員工規(guī)模平均增長率這三個(gè)增長率是怎么算的?
您好,老師,我想問下產(chǎn)品三年利潤總額平均增長率(%)怎么計(jì)算
老師,公司近三年的復(fù)合增長率怎么計(jì)算?或者平均營業(yè)利潤率怎么計(jì)算?
請問印花稅,向廠家買貨,簽訂的買賣合同,需要繳納印花稅嗎?還是賣出去的收入才繳納印花稅?印花稅是幾個(gè)點(diǎn)
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),股東是公司,證件種類怎么填
暫估的商品可以直接掛往來賬戶或者現(xiàn)金嗎?
13個(gè)點(diǎn)和6個(gè)點(diǎn)可以開在一張發(fā)票里面嗎?一般納稅人
老師,所得稅匯算清繳時(shí),是不是只有本公可以涉及到的報(bào)表才需要勾選?
老師好,剛開了個(gè)分公司,象目前還在籌劃中,還沒發(fā)生業(yè)務(wù),這個(gè)稅務(wù)什么時(shí)候申報(bào)才會(huì)被說呀
我們購買一臺(tái)固定資產(chǎn),已經(jīng)提了好幾個(gè)月的折舊對方才說開不出發(fā)票,要把稅額還給我們,我們相當(dāng)于無票購入固資,那我們之前提的折舊都不能正常稅前扣除,賬務(wù)需要如何處理呢?
你好老師,個(gè)體工商戶個(gè)稅多久一報(bào)?
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 情況1:銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)(需繳稅) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”(差額=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)) 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“轉(zhuǎn)出未交增值稅” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(次月繳納) 情況2:銷項(xiàng)<進(jìn)項(xiàng)(留抵) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)留抵稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)” - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”(差額=進(jìn)項(xiàng)-銷項(xiàng)) - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(留抵下月抵扣) - 貸記“轉(zhuǎn)出多交增值稅” - - 老師,幫忙看下這樣對嗎
你好老師,沒有報(bào)年報(bào)經(jīng)營異常怎么辦
3年都是負(fù)的,這樣加起來除完數(shù)值好大,感覺有問題
-(85229.27+60079.45+2285.72)這樣算起來有點(diǎn)嚇人
這個(gè)就是三年的加起來除以三
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評(píng),謝謝