你好!經(jīng)營所得是與這個(gè)個(gè)體戶有關(guān)的收入。 其他所得與個(gè)體戶本身無關(guān)
#提問#老師,普通人交的個(gè)稅和個(gè)體戶交的個(gè)體經(jīng)營所得稅有什么區(qū)別?
老師好,個(gè)體戶交個(gè)稅如何區(qū)分經(jīng)營所得和其他所得?
老師好!個(gè)體工商戶季度開票不超過45萬,交了個(gè)體經(jīng)營所得,還用在核算成本嗎,只交個(gè)體經(jīng)營所得,其他的稅還用交嗎?
老師你好,個(gè)體戶口的個(gè)人所得經(jīng)營所得稅如何做分錄
老師好,個(gè)體戶月開票70萬,除了交一個(gè)點(diǎn)的增值稅和相應(yīng)附加稅,經(jīng)營所得稅交多少?個(gè)體戶經(jīng)營所得,和個(gè)人所得稅都是不是都要報(bào),還是只報(bào)經(jīng)營所得就可以了
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報(bào)增值稅,2025年6月更正申報(bào)了2024年增值稅56.60元。2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1000元時(shí)全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報(bào)的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報(bào)后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤表中主營業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請問更正申報(bào)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表分別修改哪幾個(gè)科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表只需要3個(gè)月出一次嗎,做賬是每個(gè)月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤等于利潤表的哪個(gè)數(shù)據(jù)?
公益性公墓建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)出審計(jì)報(bào)告,這個(gè)記什么會計(jì)科目?借:開發(fā)成本 貸:銀行存款 完工后轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品?怎么算完工?正式的評估報(bào)告?還是……
建筑公司:我們是專業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結(jié)算 這樣可以嗎 不走公戶 每個(gè)項(xiàng)目都是
快賬軟件只能網(wǎng)址登錄嗎?
請問有銷售收入,但是還沒有成本票回來,月末暫估成本的時(shí)候分錄是怎樣的
比如餐飲就是所有收消費(fèi)者的錢就是經(jīng)營所得嗎?要不要考慮不含稅收入?
你好!這個(gè)所得是按不含稅來入的。會計(jì)上填報(bào)表的收入,基本上都是不含稅
如果餐飲收的消費(fèi)者的錢,小規(guī)模納稅人,是需要將這個(gè)金額除以1.03還是1.01?
你好!是除以1.01這樣才是對的
個(gè)體戶交個(gè)稅和增值稅都是不用考慮成本的是嗎?
你好!個(gè)稅是要考慮成本,除非是稅務(wù)局核定
老師好,個(gè)稅不是按照收入除以1.01,所得金額在按照經(jīng)營所得交稅嗎?
你好!正常的算法是按你說的收入除以1.01,然后減去成本費(fèi)用等扣除項(xiàng)目,然后再得到利潤,計(jì)算繳納個(gè)稅
如果是稅局核定的話,就是交固定金額的個(gè)稅嗎?就不用復(fù)式記賬了是嗎?就做一個(gè)流水賬就可以了嗎?
你好!是的。就是這個(gè)意思
因?yàn)橛泻芏喑杀径己茈y取得發(fā)票,所以如果核定征收的話,是不是沒有成本票也沒關(guān)系?
你好!是的。核定征收是按收入來