你好,對(duì)的是的,少計(jì)提了,可以補(bǔ)上。
個(gè)人所得稅,比如一個(gè)人的工資是6000,個(gè)稅是30,公司發(fā)了5970的工資,交了30的個(gè)稅。那公司成本是算多少呢,個(gè)稅要加在里面嗎
個(gè)人所得稅,比如一個(gè)人的工資是6000,個(gè)稅是30,公司發(fā)了5970的工資,交了30的個(gè)稅。那公司成本是算6000是嗎。那支付個(gè)稅稅的時(shí)候怎么做分錄是算在成本里的呢,之前只計(jì)提了實(shí)發(fā)工資記的管理費(fèi)用
小規(guī)模企業(yè) 1.收到投資款,這個(gè)月15號(hào)前就要交企業(yè)所得稅是嗎 2.我們租了別人的噴漆房場(chǎng)地,按月支付,那這個(gè)需要交印花稅嗎 3.員工暫時(shí)不買五險(xiǎn),交個(gè)稅算大,比如工資6000,那就是6000-5000=1000*3%=30,交30的個(gè)稅,都是按3%算 4.員工拿的白條領(lǐng)導(dǎo)給報(bào)銷了,記入費(fèi)用里,后期可以用同類發(fā)票抵,可以吧
如果公司同意為員工支付個(gè)稅,不在員工工資里面扣除,公司為員工支付的這筆個(gè)稅怎么記賬呢? 比如員工工資6000,應(yīng)交個(gè)稅30元,公司實(shí)際發(fā)放員工工資6000元,公司公賬支付個(gè)稅30元, 計(jì)提工資,借:管理費(fèi)用-工資 6000,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資6000 發(fā)放工資,借:應(yīng)付職工薪酬—工資6000,貸:銀行存款6000 計(jì)提稅費(fèi),借:營(yíng)業(yè)外支出60, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——代繳個(gè)人所得稅30 繳納個(gè)稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)——代繳個(gè)人所得稅30,貸:銀行存款30 是這樣記賬的嗎?
本公司工資分成兩塊,一塊是本部管理人員工資,記賬在管理費(fèi)用,還有一塊是工程人員工資,記賬在主營(yíng)成本里,都有申報(bào)個(gè)稅,。那么在做企業(yè)所得稅匯算的A105050的工資薪金支出是填寫這兩塊的總和嗎?
老師,老板的私車公用了,請(qǐng)問簽私車公用協(xié)議和簽車輛租賃合同,有什么區(qū)別?
請(qǐng)問25年中級(jí)會(huì)計(jì)口碑班直播課的講義有紙制版嗎?
2025年更正往年2022到2024年工資薪金申報(bào)為個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬所得,且收到個(gè)人勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,公司承擔(dān)所有代扣個(gè)人所得稅及增值稅附加稅等,怎么做分錄呢?
抵免限額為什么不是40,是因?yàn)榭偡止镜脑騿?/p>
首單出口退稅一般會(huì)核查幾個(gè)月的房租發(fā)票和水電費(fèi)發(fā)票
老師,請(qǐng)問收到2024年匯算清繳退回多交企業(yè)所得稅,應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄
老師好,我這里開發(fā)票需要購(gòu)買發(fā)票軟件,購(gòu)買開票軟件的費(fèi)用記銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用。
如何把報(bào)銷單放到excel表格里,能夠每行自動(dòng)累計(jì),自動(dòng)形成大小寫。步驟流程
老是13題不是要求算本年經(jīng)營(yíng)杠桿嘛?,為什么答案算的是基期的數(shù)據(jù)?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。蔬菜是采購(gòu)員去市場(chǎng)上采購(gòu)了后,我們?cè)儆门渌蛙嚺渌徒o大學(xué)食堂。雨季來了,采購(gòu)員去采購(gòu),買了一雙雨鞋22元。請(qǐng)問我可以入賬管理費(fèi)用-辦公用品-易耗品嗎?還是我要入低值易耗品呢?
我就是不知道怎么計(jì)提做分錄個(gè)稅是算在成本里的
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸,應(yīng)付職工薪酬6000。
你之前少做了30借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸,應(yīng)付職工薪酬二級(jí)科目都是工資寫上30。
但是之前5970的時(shí)候做的分錄是借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬30。
是這樣做嘛
你好 是的是這么做的。
我們是建筑公司,平時(shí)人工費(fèi)用是記的工程施工合同成本里,但是這個(gè)是分公司現(xiàn)在只有辦公室人員的工資就記管理費(fèi)用就可以了是吧
是的是的是的,是這么做的,可以的。