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老師你好,我想問一下關(guān)于財務(wù)交接的工作,如果之前會計(jì)沒有把電子賬套交接的,我們改怎么辦?

2021-10-08 08:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2021-10-08 08:48

您好,那你們有打印出的紙質(zhì)版嗎,余額表你們有嗎

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您好,那你們有打印出的紙質(zhì)版嗎,余額表你們有嗎
2021-10-08
你好,會計(jì)每個月做的事情是一樣的,所以你過去也是正常做賬,至于要怎么開展,你得先去看了有存在哪些問題才能說具體下一步做什么
2020-08-09
您好,可以的哦,這沒有跨年沒關(guān)系的,不用焦急哈
2024-08-31
你好,報稅是由您負(fù)責(zé)嗎?不是你負(fù)責(zé)的話你不承擔(dān)這塊責(zé)任,交接表里注明就可以
2022-06-09
同學(xué)你好 他得做完他的工作才可以交接的 財會人員交接內(nèi)容 1、會計(jì)資料交接: 會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、財務(wù)會計(jì)報告和其他會計(jì)資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在交接單中加以說明,由交接人員負(fù)責(zé)。各類總賬、明細(xì)賬核對后填寫交接報告,交接雙方、單位負(fù)責(zé)人、監(jiān)交人簽字。 2、科目余額交接: 所有賬本的科目余額應(yīng)與總賬的科目余額持平,并清楚地記錄下科目余額的金額。 3、所交賬簿交接: 現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬 ,明細(xì)分類賬等 。 4、交接現(xiàn)金: 并對現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬收支進(jìn)行核對。 5、印章票據(jù)的交接: 公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚,核對數(shù)量。 6、納稅資料交接: 記賬憑證(注明起止日期);抵扣聯(lián)扣稅憑證(注明起止日期);納稅申報表,(注明起止日期);發(fā)票專用章、發(fā)票使用登記簿、稅控IC卡等;稅務(wù)登記證(國稅地稅)等;其他事項(xiàng),根據(jù)單位實(shí)際情況填寫。 7、上述交接資料一式三份,需移交人、接交人、監(jiān)交人簽字并人手一份。
2021-01-09
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