您好,不是,只能在購買的當(dāng)年使用

老師好,固定資產(chǎn)除房屋建筑物外的固定資產(chǎn)價值500萬以下可以一次性稅前扣除 如果是2018年購進(jìn)的,當(dāng)時沒入賬,也沒折舊,這個還能一次性扣除嗎? 如果按購買日期入了賬,也進(jìn)行了計提折舊,那么一次性稅前扣除的時候是按當(dāng)時購買的原值,還是說用原值減除折舊后的金額來扣除? 如果一次性稅前扣除,那么賬務(wù)處理上還用繼續(xù)進(jìn)行折舊嗎?
請問下老師,現(xiàn)在不是有政策小于500萬的固定資產(chǎn)可以加速折舊一次扣除嘛,我們單位6月買了一臺車,十幾萬,但是今年一直沒有銷項,一直零申報的,那我下個月預(yù)繳企業(yè)所得稅的時候要不要填加速折舊那個表?
老師,單位購進(jìn)的價值不超五百萬的固定資產(chǎn),可以選擇一次性加速折舊,這個沒有必要是購買當(dāng)年才能使用吧,只要在折舊年限里,哪一年都可以進(jìn)行加速折舊的吧
老師單位新購進(jìn)的價值不超500萬的固定資產(chǎn) 可以一次性扣除 就是可以加速折舊 這個比方說是我當(dāng)年購買的 我想在以后的折舊的某個年度里 一次性折舊的話 , 沒有時間限制吧 他這個新購進(jìn)的意思意思是必須是當(dāng)年購買呢 還是只要在政策的時間范圍之內(nèi)就可以呢
怎么更改呢?我看了一下數(shù)據(jù)沒問題?但是為什么會提示?還有就是折舊有個提示加速折舊,一次性扣除,我單位是有新的固定資產(chǎn)金額不到一萬,但是我按年限平均法折舊的,這個可以不安加速折舊填吧?
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
這個新購進(jìn)的意思是不是指在政策時間范圍內(nèi)的呢,這個政策的時間截止到什么時候
這個政策的時間截止到2022年