你好,開了工字發(fā)票會沖減當期的銷項稅額!
你好 想問下 一般納稅人這個月紅沖發(fā)票,這個稅額可以退回來還是直接作為留底稅額抵減當期銷項稅額了?這個每個地區(qū)有各自的規(guī)定還是統(tǒng)一的呀
10月份交了稅控維護費280,一直沒有抵扣,因為申報表還有留抵二十幾萬,想問下這個280抵減的期限有規(guī)定嗎?可不可以因為有留抵,所以一直放在應抵減稅額這一欄,等到需要繳稅的時候再當期實際抵減 另外,當期實際抵減的時候需要怎么在申報的時候操作呢?
一般納稅人,小微企業(yè),12月底有沖紅的發(fā)票,那么報稅系統(tǒng)就產(chǎn)生了留底稅額6萬多,由于以前還享受延期繳納稅款的政策欠繳稅款4萬多…我想問一下,這兩個能不能抵消一下?如果可以抵消那么在系統(tǒng)里的表應該怎么填寫呢?
老師,我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,這個月開票1000萬,下個月就是一般納稅人了,如果發(fā)生大額的銷售退回,發(fā)票還能紅沖嗎?對公司來說有什么風險?
老師,我們公司很小上個月開了一張發(fā)票,交了增值稅及附加稅,這個月發(fā)現(xiàn)開錯了于是反沖了這張發(fā)票,也沒有額外開發(fā)票,那上個月交的銷項稅1.稅務局直接退回來嗎,還有附加稅也是稅務局自動退的嗎,2.還是我要去申請退稅3.還是留在賬上抵扣以后的銷項稅
你好,開了紅字發(fā)票會沖減當期的銷項稅額!
好的 謝謝
不客氣祝你工作順利!