你好,要看稅局給你核定為準(zhǔn),你每次申報(bào)后打開我要辦稅,按期申報(bào)清冊(cè)里已經(jīng)全部申報(bào)完就可以了!每期按期申報(bào)清冊(cè)里沒有未申報(bào)證明就已申報(bào)!
請(qǐng)問老師,我們是小規(guī)模納稅人零申報(bào),這個(gè)綜合申報(bào),出現(xiàn)在按期應(yīng)申報(bào)里,但在服務(wù)提醒的未申報(bào)稅種沒有綜合申報(bào),而且我填寫上報(bào)之后,其他的都是已申報(bào),但綜合申報(bào)還是顯示的“填寫申報(bào)表” ,請(qǐng)問老師這是怎么回事?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅是核定征收,都報(bào)完了,現(xiàn)在有個(gè)稅種綜合申報(bào)表,這個(gè)企業(yè)所得稅一欄也填補(bǔ)上數(shù)字,這個(gè)表要怎么填
老師,您好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人未達(dá)起征點(diǎn)如何填申報(bào)表呢?主表填哪一欄?還是在附表里面填寫?我們季度未達(dá)30萬,不是小微企業(yè)
B01稅種綜合申報(bào)表以外,還要填哪些附表,ZZ038?B39, B44,B40? 我們是小規(guī)模納稅人,服務(wù)業(yè)。
老師你好,公司是小規(guī)模納稅人在填增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表資料一時(shí),主要填哪些地方,我們公司適用的稅率為3%
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。