你好 要實際算一下? 交稅少就合適??
老師我想問下就是我們開票開出去的含稅收入是118萬,現(xiàn)在對方拿回來的所有的成本是62萬多。老板問我還需要叫對方開多少成本發(fā)票回來?
老師您好!票款50000(實際應付貨款12240(36噸水泥,還有18噸未到貨)+票點3776),這5萬是用來抵扣我們開出去的實際貨款的,因為我們開出去的實際貨款是二家供應,那家不開,就在這家買了這票,現(xiàn)在我不知道這36噸的成本怎么樣算好
老師。我想問下,就是我實際三百萬,十三個點?,F(xiàn)在進項二百萬,一百萬花0.085買回來。這樣有劃算嗎
老師,我想問下,就是我們實際有二百萬成本票,現(xiàn)在我花0.085買100萬的票,接著我開高價格開票150萬出去,這樣有沒劃?
老師。我想問下,就是我銷售500萬,接著我二百萬有票,一百萬沒有票,那現(xiàn)在我花0.085稅買票回來,這樣是不是劃算?不考慮開票風險情況下
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
不知道怎么比較?我們到時候匯算清繳不是有二十個點稅嘛
你好? 首先說買票是違法的,你算一下沒有票總的交稅是多少,有這個票總的交稅是多少 這要算完 交稅少的就合適?