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沒有銷項(xiàng),只有增值稅進(jìn)項(xiàng)。可以不做分錄嗎月底

2021-10-06 16:46
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-06 16:48

你好 可以不做分錄 的?

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你好 可以不做分錄 的?
2021-10-06
您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-09-10
借,應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,進(jìn) 貸,應(yīng)交稅費(fèi),增值稅,銷 應(yīng)交稅費(fèi),轉(zhuǎn)出未交增值稅,差額部分
2021-12-12
同學(xué),你好。不需要做的
2021-07-07
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2025-04-16
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