你好,同學(xué)。 這里通常是涉及到職工的工資里面的扣的款項。 比如你是先發(fā)工資,發(fā)工資時扣了個人要交的社保,后面才去交,這種就是其他應(yīng)付款 如果是單位先交了社保,,后面才從工資里扣回來,這就是其他應(yīng)收款
請問老師關(guān)于應(yīng)付職工薪酬里的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款能不能用兩個案例讓我理解一下?因為書上說的是用其他應(yīng)付款,但是沒有案例,不好理解。會計學(xué)堂是其他應(yīng)收款的案例,我是理解的。
老師,有個疑問:看看教材例題,關(guān)鍵李老師還說是對的,因為是正常銷售,不用其他應(yīng)付賬款,所以用應(yīng)付賬款,若是負債才用其他應(yīng)付賬款,對嗎?學(xué)堂的教材怎么前后不一致,涉及貨幣資金應(yīng)該通過“其他應(yīng)付賬款”,這里怎么用“應(yīng)付賬款”?
老師 有員工在公司掛了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款 其他應(yīng)收款的分錄為 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 其他應(yīng)付款的分錄為 借管理費用 貸 其他應(yīng)付款 因為公司在外面有很多費用沒及時清理 都掛了這個員工的往來賬上 現(xiàn)在情況是 經(jīng)查出 掛在其他應(yīng)付款里面的有一筆錢不是他本人的,是其他人的 那我調(diào)賬怎么調(diào)
計提社保憑證,老師看看我這樣有沒有錯 借管理費用_社保(全部) 貸應(yīng)付職工薪酬 支付社保 借應(yīng)付職工薪酬社保(請問這里是不是全部金額) 借其他應(yīng)收款_個人部分 貸其他應(yīng)收款(這個社保的錢是老板給的) 貸其他應(yīng)付款社保
老師你好,我在聽過過程中的老師說:除非公司的老板經(jīng)常用其他應(yīng)付款過度,那其他應(yīng)收和應(yīng)付只能選擇一個其他應(yīng)付,其他應(yīng)付沒有用,無金額,那么可以用其他應(yīng)收,我不理解這句話是什么意思?
老師好,自己家生產(chǎn)的產(chǎn)品贈送給職工如何處理做賬和結(jié)轉(zhuǎn)成本?能否寫下分錄,謝謝
老師,現(xiàn)在看到一張22年的個人開的勞務(wù)人工費普票,備注讓代扣代繳個稅,現(xiàn)在補交可以嗎?是不是要通過公戶?有什么辦法
老師,2月份進貨老板代付6270元通過銀行支付給銷售方,3月份銷售方才開發(fā)票。請問要怎么做這些憑證詳細步驟和摘要
匯算清繳a0000表里面股東分紅明細,已修改說跟工商對不上,該怎么辦?
老師,比如說3月份忘提折舊和計提工資了,我能在發(fā)現(xiàn)月份補計提嗎
某公司息稅前利潤為1000萬元,債務(wù)資金為400萬元,債務(wù)稅后資本成本為6%,所得稅稅率為25%,權(quán)益資本為5200萬元,普通股資本成本為12%,則在公司價值分析法下,公司此時股票的市場價值為(??)萬元。
民間非營利組織財務(wù)報表的收入是100萬增值稅申報表的收入是120萬,財務(wù)報表和申報表的收入金額不一致,出現(xiàn)這種問題應(yīng)該怎樣處理
公司做模具,承擔(dān)的模具費,維修模具費,分攤在出口的產(chǎn)品里,那成本怎樣做的?只能計入人工工資?
其他業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)給客戶的分成記什么會計科目
分配現(xiàn)金股利會影響所有權(quán)益嗎
還是不好理解,能不能請老師舉個題目是關(guān)于其他應(yīng)付的?
上面就是例子 這個到底用其他應(yīng)收款,還是其他應(yīng)付款 你直接區(qū)分上面兩種情形處理即可的