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請(qǐng)問殘保金用計(jì)提不,會(huì)計(jì)分錄是怎樣的?

2021-10-06 15:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-06 15:56

1、企業(yè)計(jì)提殘疾人就業(yè)保障金時(shí):   借:管理費(fèi)用——?dú)埣踩司蜆I(yè)保障金     貸:其他應(yīng)付款——?dú)埣踩司蜆I(yè)保障金   實(shí)際繳納保障金時(shí),分錄為:   借:其他應(yīng)付款——?dú)埣踩司蜆I(yè)保障金     貸:銀行存款   2、企業(yè)不計(jì)提殘疾人就業(yè)保障金時(shí):   借:管理費(fèi)用——?dú)埣踩司蜆I(yè)保障金     貸:銀行存款

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快賬用戶6269 追問 2021-10-06 16:11

老師賬上2015年有筆保證金420元只支付了沒有計(jì)提,即:借:其他應(yīng)交款-應(yīng)付殘疾人就業(yè)保證金 貸:銀行存款420。請(qǐng)問這賬上怎么有其他應(yīng)交款和其他應(yīng)付款兩個(gè)科目呢,這倆科目不一樣嗎?另外2015年這筆其他應(yīng)交款借款一直借方掛著420元呢,那我現(xiàn)在需要怎么處理嗎?還是說就這么一直掛下去呀?有影響不

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齊紅老師 解答 2021-10-06 16:15

你好!借以前年度損益調(diào)整。貸其他應(yīng)交款-應(yīng)付殘疾人就業(yè)保證金 然后把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入未分配利潤。

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快賬用戶6269 追問 2021-10-06 16:17

老師我們是小企業(yè)準(zhǔn)則沒以前年度損益調(diào)整,由于這金額不大,我能直接借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)交款不?

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齊紅老師 解答 2021-10-06 16:23

你好,那就直接使用未分配利潤科目。

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快賬用戶6269 追問 2021-10-06 16:26

老師也就是說不管金額大小都不能直接用管理費(fèi)用了是嗎?那我直接借:利潤分配-未分配的話還用動(dòng)其他什么表格不,另外憑證后邊附什么東西嗎?還是光做一筆會(huì)計(jì)分錄就行呀?

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齊紅老師 解答 2021-10-06 16:29

你好,是的,因?yàn)橐郧澳甓鹊牟荒苡绊懡衲甑膿p益

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快賬用戶6269 追問 2021-10-06 16:30

那我直接借:利潤分配-未分配的話還用動(dòng)其他什么表格不,另外憑證后邊附什么東西嗎?還是光做一筆會(huì)計(jì)分錄就行呀?

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齊紅老師 解答 2021-10-06 16:31

你好,需要有調(diào)賬這說明。領(lǐng)導(dǎo)簽字。

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快賬用戶6269 追問 2021-10-06 16:32

老師請(qǐng)問這說明如何寫喲

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齊紅老師 解答 2021-10-06 16:34

你好,按實(shí)寫就可以,調(diào)整到哪一年的哪一個(gè)憑證?哪里錯(cuò)了?然后讓領(lǐng)導(dǎo)簽個(gè)字。

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2021-10-06
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
2020-09-26
不用計(jì)提 直接計(jì)入費(fèi)用就行 借:管理費(fèi)用-殘保金 貸:銀行存款
2021-07-12
你好,需要計(jì)提的。計(jì)提,繳納的分錄是 借:管理費(fèi)用 ?????, ???貸:其他應(yīng)付款—?dú)埍=?借:其他應(yīng)付款—?dú)埍=??, ?貸:銀行存款
2020-12-26
同學(xué)您好,(1)提取時(shí) 借:管理費(fèi)用--殘保金 貸:其他應(yīng)付款--殘保金 (2)上交時(shí) 借:其他應(yīng)付款--殘保金 貸:銀行存款(或現(xiàn)金)
2023-04-26
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