1、企業(yè)計提殘疾人就業(yè)保障金時: 借:管理費用——殘疾人就業(yè)保障金 貸:其他應(yīng)付款——殘疾人就業(yè)保障金 實際繳納保障金時,分錄為: 借:其他應(yīng)付款——殘疾人就業(yè)保障金 貸:銀行存款 2、企業(yè)不計提殘疾人就業(yè)保障金時: 借:管理費用——殘疾人就業(yè)保障金 貸:銀行存款

請問一下殘保金計提和繳納會計分錄怎么走
老師,請問殘保金需要計提嗎。做賬分錄是怎樣的
怎樣計提殘保金,會計分錄是怎樣的
付殘保金會計分錄是怎么樣的?
請問殘保金用計提不,會計分錄是怎樣的?
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
老師賬上2015年有筆保證金420元只支付了沒有計提,即:借:其他應(yīng)交款-應(yīng)付殘疾人就業(yè)保證金 貸:銀行存款420。請問這賬上怎么有其他應(yīng)交款和其他應(yīng)付款兩個科目呢,這倆科目不一樣嗎?另外2015年這筆其他應(yīng)交款借款一直借方掛著420元呢,那我現(xiàn)在需要怎么處理嗎?還是說就這么一直掛下去呀?有影響不
你好!借以前年度損益調(diào)整。貸其他應(yīng)交款-應(yīng)付殘疾人就業(yè)保證金 然后把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入未分配利潤。
老師我們是小企業(yè)準(zhǔn)則沒以前年度損益調(diào)整,由于這金額不大,我能直接借:管理費用,貸:其他應(yīng)交款不?
你好,那就直接使用未分配利潤科目。
老師也就是說不管金額大小都不能直接用管理費用了是嗎?那我直接借:利潤分配-未分配的話還用動其他什么表格不,另外憑證后邊附什么東西嗎?還是光做一筆會計分錄就行呀?
你好,是的,因為以前年度的不能影響今年的損益
那我直接借:利潤分配-未分配的話還用動其他什么表格不,另外憑證后邊附什么東西嗎?還是光做一筆會計分錄就行呀?
你好,需要有調(diào)賬這說明。領(lǐng)導(dǎo)簽字。
老師請問這說明如何寫喲
你好,按實寫就可以,調(diào)整到哪一年的哪一個憑證?哪里錯了?然后讓領(lǐng)導(dǎo)簽個字。