你好 其他應(yīng)收款抵扣了分紅的嗎
老師你好,A公司需要合并到B公司,A公司的期末余額是:其他應(yīng)收款1999.97元,其他應(yīng)付款:604493.48,利潤分配-未分配利潤:-602493.51,請問A公司和B公司應(yīng)如何填寫分錄
沖其他應(yīng)收款,轉(zhuǎn)到未分配利潤,怎么寫分錄,怎么操作
老師,個獨年末未分配利潤和其他應(yīng)收款怎么寫分錄呢?
老師好,老板有家個獨是核定征收的,交完稅以后分配利潤能不能這樣寫分錄啊? 以前月份利潤分配 借:利潤分配_未分配利潤 貸:應(yīng)付利潤 借:應(yīng)付利潤 貸:庫存現(xiàn)金、銀行存款、其他應(yīng)收款-法人、其他應(yīng)付款-法人
老師好,老板有家個獨現(xiàn)在要轉(zhuǎn)手掉,利潤分配-未分配有余額,其他應(yīng)收款-法人里面也有余額,能不能寫分錄分配掉?:借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付利潤 借:應(yīng)付利潤 貸:其他應(yīng)收款-法人?這樣寫分錄?
老師 初級會計報名信息表填錯影響審核嗎
你好老師個體戶經(jīng)營超市超市經(jīng)營者從拿超市的收入里拿走10萬元現(xiàn)金會計分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細賬嗎
去年的工商年報未做會怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個小區(qū)
書面合伙協(xié)議的前兩條對普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請出口配額,需填寫合同號,請問合同號是指什么號
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個月的利息乘以3是一個季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報稅填資產(chǎn)負債表和利潤表,合計都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對
郭老師,我平常轉(zhuǎn)給法人的錢掛在其他應(yīng)收款的,現(xiàn)在快年底了,我想要把其他應(yīng)收款數(shù)字平了,不知道怎么平賬,
未分配利潤也是正數(shù)
借利潤分配應(yīng)付利潤貸應(yīng)付利潤, 借應(yīng)付利潤貸其他應(yīng)收款 借利潤分配未分配利潤貸利潤分配應(yīng)付利潤。
謝謝郭老師
不用客氣 節(jié)日快樂