你好 借利潤分配-未分配利潤 貸本年利潤
老師 您好 我的本年利潤一直是負數(shù) 年底需要再做 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄嘛
你好,老師,年底本年利潤是負數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)分錄是什么
老師好,本年利潤的余額在借方,年底結(jié)轉(zhuǎn)時分錄是借 本年利潤 負數(shù) 貸 利潤分配一未分配利潤 負數(shù) 還是借 利潤分配一未分配利潤 正數(shù) 貸 本年利潤 正數(shù)
老師你好結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時利潤負數(shù)是怎么寫會計分錄,如果是正數(shù)那就借本年利潤莫一個數(shù)代未分配利潤莫一個數(shù)如果是虧損負數(shù)是怎么寫分錄
老師你好!年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,現(xiàn)在本年利潤是貸方的負數(shù),該怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
老師,一般納稅人增值稅申報,是怎么操作,抵扣勾選是怎么弄的
老師,我們公司的留抵稅額,可以直接在電子稅務(wù)局里面查看詢嗎
老師,您好,為什么在評估重大錯報風險時要考慮相對風險的抵消效果,但是評估固有風險的時候不考慮
老師,只要是進項發(fā)票在8月1日(含1日)后做的退稅勾選,相應(yīng)的數(shù)據(jù)都在9月申報8月增值稅附表二中體現(xiàn)對嘛?
公司成立時間是24年5月,開票即是5月開始,公帳開始是11月,外包包稅是24年5月到25件4月都是按庫存現(xiàn)金記賬的?,F(xiàn)在賬務(wù)拿回來自己做該怎么建賬,還有公帳里面的錢該怎么合法提現(xiàn)。之前就做過應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)收帳款
營運資金沒有在零時點投入,而是在建成之時投入,項目終結(jié)期時候是加上,為什么在計算凈現(xiàn)值時候是還需要減去復利折現(xiàn)的價值呢?不應(yīng)該不用管了么?
這道題第(5)問為什么最后要乘個70%???看我用紅筆框起來打的箭頭處
你好老師,開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,要開增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個銷售行為
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時才給有限公司分紅?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時才給有限公司分紅?
你好,老師,那么數(shù)字是填寫正數(shù)還是負數(shù)呢
這個數(shù)據(jù)是填寫正數(shù)的,學員
好的,老師,如果分錄返過來做,數(shù)字是不是要負數(shù)呢
是的,你說的很對的,學員
好的,謝謝老師
不客氣,學員,祝你國慶節(jié)快樂