那你這個沖紅,然后開了正確的,你這個是由銷售方去退稅啊,你這個不存在退稅的問題啊,你的意思是說你交了車輛購置稅對不對,那這個你只能去找你當?shù)氐亩悇?wù)機關(guān)。
老師想問一下 我們是銷售方 前一段時間給對方開具了增值稅專用發(fā)票 對方次月發(fā)現(xiàn)有一些問題 未認證該發(fā)票并將此發(fā)票退回,我公司將該增值稅專用發(fā)票已經(jīng)開具了紅字發(fā)票,但現(xiàn)在對方那邊該還是顯示正常。這樣是正確的嗎?
請問一下老師,我們公司上個月銷售一批貨物出去價稅合計52000已經(jīng)開票了,這個月發(fā)生退貨2000元已經(jīng)開具紅字發(fā)票,可是對方上個月那張52000元的票在勾選平臺上查詢不了,不能勾選了已經(jīng)顯示沖紅要怎么處理?
有個問題想咨詢您一下,機動車發(fā)票金額開錯了(多開了14000),客戶已經(jīng)納稅掛牌了,作為銷貨方有什么比較好的處理方法呢?
有個問題想咨詢您一下,機動車發(fā)票金額開錯了(多開了14000),我已經(jīng)納稅掛牌了,銷貨方已經(jīng)把原發(fā)票沖紅,開具了正確的,我該怎么辦理退稅
上月我有一張機動車增值稅專用發(fā)票金額多開,是開給二級經(jīng)銷商的,但二級經(jīng)銷商開給消費者(客戶)的發(fā)票是正確的,并已上牌了。后來發(fā)現(xiàn)多開后,因機動車發(fā)票的特殊性、所以用折讓來沖回多開部份,這樣后,我是順利進行了納稅申報,但二級經(jīng)銷商收到的二張發(fā)票后的剩余進項稅額無法抵扣,我想把后來開的一張折讓發(fā)票駁回來后在這個月從新再開一張,這樣做可以嗎?
老師,進項的票沒給開出來呢,先開銷項專票,得交稅吧,下個月進項開出來能退嗎
合同負責和預(yù)付賬款感覺不懂理解,這兩個都是資產(chǎn)嗎?
一個合同可以開兩個發(fā)票嘛?
個體戶需要做哪些,只要報工商年報就可以了吧
老師:麻煩你看看要怎么處理了
老師,我公司是做進出口的,會有外匯進來,然后這個外匯跟銀行那邊有一個互換,就是固定利率換浮動利率吧,會有一個收益,這個收益要交6個點的增值稅嗎?
個體戶注銷,按季度申報。是不是得季度申報報完了才能注銷
頂賬回來的房子變現(xiàn)以后,虧損的部分計入營業(yè)外支出有沒有問題,匯算清繳用不用調(diào)整
銷售貨物,贈送包裝物怎么分錄?
老師,在金蝶kis版本的資產(chǎn)負債表里,1-3月的報表原來沒有預(yù)付賬款的項目,4月份有了,我怎么增加這個項目?
對,就是退多繳納的車購稅
這個只能去找你當?shù)氐亩悇?wù)機關(guān)去辦理退。