收到電費當然要做收入啊,其他交電費就是成本
您好老師,請問一下小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,物業(yè)公司自己出租的房屋,并收取租戶的水電費如何做賬, 1.我們是找租戶收取本月的水電費然后開具收據(jù)給租戶。收取電費1.5一度,水費是6元一頓。 繳納電費是1.2一度,水費是4元一頓。 2,收到租戶繳納的水電費由物業(yè)公司繳納供電局,供電局并開局發(fā)票給物業(yè)公司,請問這個應該做全不收入,還是做繳納供電局和水電局以后得差額做收入,還是直接走其他應付款呢。
請問老師,小規(guī)模物業(yè)公司收門面電費是0.9元收到,交電費是0.8元,但加損耗,還有物業(yè)電梯的電費還不止0.9元,請問這收門面電費還要做主營業(yè)務收入嗎
老師您好,請問物業(yè)公司收門面電費是要做主營業(yè)務收入,但交電費是門面和公司電梯電費是一個總表,交門面電費是主營業(yè)務成本,電梯電費是公司交屬于管理費用,這兩個分不開,應該怎么辦
你好,請問下,物業(yè)公司收到的電梯廣告費是屬于業(yè)主共同所有,但是物業(yè)公司會抽取一定的提成,我物業(yè)公司是抽30%,比如收到電梯廣告費10000元,物業(yè)公司抽3000元做收入,7000元掛在其他應付款-應付業(yè)主。請問下老師,這樣物業(yè)公司收到的3000元計提幾個點的增值稅?謝謝!
企業(yè)名稱:吉利卷煙有限責任公司企業(yè)注冊號:030210410768232企業(yè)納稅識別號:030106887546790企業(yè)地址:云海市長江東路56號法人代表:崔云翔注冊資金:8,000萬元企業(yè)類型有限:責任公司經(jīng)營范圍:卷煙生產一、根據(jù)2023年12月的資料計算增值稅和消費稅1、從煙農處購進煙葉一批,收購憑證上注明收購價格150萬元。并向煙農支付了價外補貼10%。另外還需繳納煙葉稅,稅率20%。支付了相關的運費,簽訂了運輸合同,取得增值稅專用發(fā)票,注明運費10萬元,稅率9%。煙葉進項稅扣除率為10%。提示:煙葉收購金額=憑證價格*(1+10%),煙葉稅=煙葉收購金額*20%可抵扣煙葉進項稅=(煙葉收購金額+煙葉稅)*10%2、將上述煙葉加工成煙絲,其中80%用于加工成甲類卷煙銷售,共計500箱,標準箱售價2萬元一箱(不含稅),剩余20%直接出售,售價為45萬元不含稅。(甲類卷煙消費稅稅率為56%,150元/箱。煙絲消費稅稅率為30%)3、進口設備一臺,取得海關進口增值稅專用繳款書,關稅完稅價格為168萬元,關稅稅率25%,支付由海關到卷煙廠運
請問老師,如果個人年度綜合收入正好等于12萬,但是顯示需要補稅兩千,這種需要年度個稅匯算申報嗎?因為不是不超過12萬可以免申報嘛,謝謝!
內賬,兩公司材料調拔,財務系統(tǒng)上除了其他應收/應付,還可以用什么科目走平成本
老師你好,請問裝修款,如果有多次購入的東西,那可以打包成一個長期待攤款嗎
老師,我們是裝修公司,如果我們在營業(yè)執(zhí)照上加勞務分包,能行嗎,勞務分包有沒有什么特別的要求
一般納稅人酒店,與法人簽訂租房合同(場地是法人)自有的,如果約定稅費由酒店承租方承擔,那酒店可以把稅費計入酒店的成本嗎?可以這樣操作嗎
請問老師,個體戶財務報表是什么樣的?
請問老師,建筑企業(yè)進項票是非金屬礦物制品*黃砂,銷項是非金屬礦石*黃砂,規(guī)格稅率一致,票面金額有好幾十萬,這樣可以嗎
老師 房地產公司(一般納稅人和一般計稅)預售款按3個點預繳增值稅 是不是交房了 就需要把之前預售的商品房再交6個點的增值稅?是不是交房后銷售的現(xiàn)房 就不用預繳了 直接填報增值稅申報表按9個點申報
老師,查賬的時候發(fā)現(xiàn)很早之前的紙質發(fā)票丟了,只有稅務局里面的記錄,那這個要怎么處理
為什么前會計做其他應付款呢
他可能按照代收代付的業(yè)務來處理。條件是,一分錢都不賺差價。
這個是收入小于成本,但收的價格大于成本,老師應該怎么做
大于成本就是前邊說的,收支分別做收入和成本
好的,謝謝老師
還有,這前面的怎么調過來呢
前邊的會計做的,不管他的了。責任在他
好的,謝謝了
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