你好,這個進(jìn)項(xiàng)稅額是不能抵扣的。
老師請問業(yè)務(wù)招待費(fèi)(給客戶送手機(jī))專票可以低進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師好,我們公司購買物品,比如手機(jī)送給客戶,可以做業(yè)務(wù)招待費(fèi)入賬嗎?謝謝!
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)一定是請客戶吃飯的嗎,送可客戶禮品可以算業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
節(jié)假日給客戶送禮做在業(yè)務(wù)招待費(fèi),取得的專票進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
業(yè)務(wù)招待費(fèi)中送給客戶的禮品手機(jī),開的專票,這個專票可以抵扣嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報(bào)4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
請問,這個月費(fèi)用支付了3萬元,沒有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實(shí)繳資本的流程和稅務(wù)處理是怎么樣的?
那做賬的時候是不是直借:管理費(fèi)用—1000貸:銀行存款—1000
是這樣嗎
對,直接價稅合計(jì)做賬就可以。