好對的是的是這么做的。
老師,外貿(mào)企業(yè)的話。境內(nèi)采購進(jìn)項稅額50,內(nèi)銷60,就是沒有發(fā)生出口貨物的業(yè)務(wù),也是可以抵扣50,交10元的增值稅嗎?
老師你好,只有外銷的 外貿(mào)出口企業(yè),不用交增值稅,有利潤的話企業(yè)所得稅也不用交嗎?
外貿(mào)型企業(yè)出口退稅,是不是不用交增值稅了? 出口退稅是不是必須要有增值稅專用發(fā)票
你好老師,我點(diǎn)結(jié)賬是提示這個所得稅調(diào)增額不是指要交這個稅吧?我的利潤表是負(fù)的,所以企業(yè)所得稅是不用交的是嗎。另外增值稅每個月有交了,現(xiàn)在年底沒有什么要另外交的稅吧
你好,外貿(mào)出口企業(yè)不以增值稅稅負(fù)率來衡量對嗎?包括既有內(nèi)銷又有出口企業(yè)的增值稅稅負(fù)率是否要關(guān)注。另外,退稅率為0%的外貿(mào)出口商品可以不用考慮換匯成本對嗎?也就是退稅為0不用擔(dān)心換匯成本造成風(fēng)險
計提工資是計提實(shí)發(fā)還是應(yīng)發(fā),有員工預(yù)支工資
會計實(shí)務(wù)考試主觀題要求寫應(yīng)付職工薪酬的二級科目,沒有寫,其他沒有問題,是一分不給,還是會部分扣分?
單位增值稅表上寫著留抵是800元,資產(chǎn)負(fù)載表上應(yīng)交稅費(fèi)是9萬,現(xiàn)在怎么調(diào)整怎么寫分錄?
先進(jìn)制造業(yè)是高新技術(shù)企業(yè)的制造業(yè)嗎
財管單選 2024預(yù)測銷售量3750、實(shí)際銷量4000,平滑指數(shù)也0.4,若平滑指數(shù)不變,則2025年預(yù)測銷售量為多少
老師,對公司兼職銷售人員社保補(bǔ)助計啥科目合理,以前他預(yù)支了采購款都計了其他應(yīng)付,還計這科目嗎
之前兩家公司的內(nèi)賬合并在一個賬套里面,現(xiàn)在想把他們分開兩個賬套,數(shù)據(jù)如何轉(zhuǎn)移
8月開具銷項,進(jìn)項最后一天被供應(yīng)商紅沖,導(dǎo)致8月需要交稅3.9萬。9月紅沖8月銷項,但是8月稅費(fèi)還是得交,這個怎么處理老師?
老師,這里我是不是可以理解為 企業(yè)不管是生產(chǎn)還是外購 只要沒有銷售環(huán)節(jié),就不允許抵扣進(jìn)項 您看我理解的對不?
請樸老師解答,請問老師,選項B怎么理解,計提減值,遞資增加,這里是確認(rèn)減值,遞延只會減少或者為0
有利潤為什么不交企業(yè)所得稅呢
剛才打錯了,有利潤需要交企業(yè)所得稅的,你的企業(yè)所得稅不免