你好,是的按照銷售額計(jì)算印花稅。
請(qǐng)問印花稅購銷合同計(jì)稅依據(jù)是銷售收入金額 嗎
小規(guī)模商業(yè)公司,印花稅計(jì)稅依據(jù)金額怎么算?沒有購銷合同 是按銷售金額嗎?
小規(guī)模商業(yè)企業(yè),沒有購銷合同,印花稅按照主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額計(jì)算就可以嗎?
你好,老師,我是小規(guī)模銷售貨物企業(yè),沒有簽訂銷售合同,印花稅計(jì)稅金額按什么來算?
印花稅計(jì)稅依據(jù)是:采購合同和銷售合同合計(jì)金額? 如采貿(mào)易行業(yè):購合同金額是10000元,銷售合同是15000元,計(jì)稅依據(jù)就是10000+15000=25000元*0.0003=7.5元的印花稅嗎?
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
老師,5月2號(hào)收到對(duì)方開過來的發(fā)票,5月10號(hào)對(duì)方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
你好老師 銷售額金額就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+應(yīng)納稅額嗎?另外購進(jìn)的金額算嗎?
外購的是不算在內(nèi)的。
只有銷售出去的需要交印花稅 買進(jìn)來的不需要交是嗎
購貨和銷貨,按理說都是需要繳納的。
那我這邊要怎么算?本月業(yè)務(wù)有銷售也有購進(jìn)
購貨金額加上銷貨金額合計(jì)計(jì)算印花稅。
銷售金額是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+應(yīng)納稅額,購進(jìn)金額是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。對(duì)嗎?
銷售的不需要加上銷項(xiàng)稅額了。
那就是 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的和是印花稅計(jì)稅金額?
對(duì)對(duì)就是這么計(jì)算的。