同學你好!你們不交房產稅的? 出租方交的
我們是一般納稅人,廠房是租來的,租賃期限是十年,現(xiàn)在廠內要花兩三百萬去大裝修,請問老師,新的稅法我們按幾年攤銷合適?這個攤銷從什么時候開始,目前只完成一部分裝修,后續(xù)還有一部分要裝修?所以搞不清何時開始攤銷?
老師,我們租賃了一個廠房,只有個殼,然后我們里面自己裝修,花了幾千萬,這個需要繳納房產稅嗎?
老師,你好!我們公司的房子是自己的,只裝修了一下,這個還需要做房租費嗎?
你好老師,我們公司自建的廠房租給另一個單位,開租賃發(fā)票是9個點是吧,那房產稅我們是按多少稅點繳納,除了這些稅還需繳納什么稅
老師 請問下 我們公司租賃其他公司廠房,出資進行了廠房裝修,這個裝修金額大概120萬,我們可以做其他構筑物嗎?如果可以做的話是否需要交稅
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經(jīng)過債務人同意嗎
老師,如果有的話這個是在稅務局網(wǎng)站申報嗎
房產稅? 在電子稅務局申報哦