成本可以暫估的。如果是增值稅的話,你找其他的。

我們公司付的貨款到供應(yīng)商公賬,他們?nèi)〕鰜碜霈F(xiàn)金不開票收入了,不給我開票,說是不含稅,那我們一直沒有發(fā)票,錢已經(jīng)付出了,借應(yīng)付帳款貸銀行存款,這筆賬怎么平?因為沒有發(fā)票
老師,公司欠供應(yīng)商15000,開過來的發(fā)票也是15000,我們付了12000,剩余的3000元供應(yīng)商說不要了,那這3000怎么入賬呢
之前付的款,供應(yīng)商說封賬了,開不出發(fā)票來。那我的賬要怎么做才能平呢?
請問一下,我們是做工程的,我們是 甲方。 我們對工程 付款 每次只付 產(chǎn)值的7成,還有3成是質(zhì)保金,通常都是完工一兩年之后才會付的。 供應(yīng)商給我們開票 也是 只開付款的7成,還有3成的產(chǎn)值暫時不開票給我們的,等到一兩年后我們要給他們安排付款的時候供應(yīng)商才會開票過來。 那么,我們做賬時,沒收到發(fā)票也沒付錢的那3成 要不要做進賬里的 ? 還是說 ,等到要給供應(yīng)商付那3成的時候,收到供應(yīng)商開的發(fā)票之后,才入賬 應(yīng)付賬款30% 呀?
把應(yīng)付賬款一個供應(yīng)商的賬做平,之前發(fā)票少開了0.1,摘要怎么寫?
老師您好,剛建設(shè)好的廠房,已辦理竣工結(jié)算1個月,后馬上發(fā)生的屬于固定資產(chǎn)費用怎么處理?
老師,注冊資本二個人各50萬,各持股50%。加入了第三人80萬,像這種情況前二個股東應(yīng)該怎么算才持股50%
村部成立的勞務(wù)公司,加寬、白該黑鄉(xiāng)村公路,現(xiàn)在做完了,還沒有驗收,會計上怎么轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)管理呢
老師今天面試了一家寧波這邊做汽車發(fā)動機關(guān)鍵精密部件的公司,年營收大概是一點多個億,明后兩年大約要做兩個億,過去面試是做財務(wù)經(jīng)理,主要是對接銀行,他明確說要財務(wù)報表,要作假報表要給銀行,那這一塊稅務(wù)問題怎么辦?這風(fēng)險有多大,我對財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理直接匯報然后。這個是財務(wù)經(jīng)理崗還管一些公司財務(wù)部行政類的工作,財務(wù)部一共有5個人,我是負責(zé)財務(wù)經(jīng)理,下面有出納有材料會計成本會計等
老師,請問廣東省惠州市每月社保多少號前申報?
你好!老師,之前好像聽同事說報銷火車票這塊有變化,能具體給我講講嗎老師
老師,個稅新增人員的時候,少打了一個字,申報提示身份信息不通過,后來把這個人更正重新報送,提示稅局已存在相同身份證到不同姓名,這個要怎么處理啊
是不是佛山的跟廣州的社保數(shù)據(jù)統(tǒng)一了呢
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,團隊欠款98115,我們是給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真實的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢,我需要會計分錄,謝謝
老師,你好。請教一下,我們貸款每個月都有還貸的利息,之前都是入成本了?,F(xiàn)在才補開發(fā)票可以嗎?
沒有懂呢,老師。
你好,你是要抵扣成本吧?
是的呢,老師
借助業(yè)務(wù)成本貸,應(yīng)付賬款暫估一個。
老師,對方直接說了,以后都不會有發(fā)票開出來給我了。那這個暫佶不是就一直就掛那了么?
你好,實際你們支付給對方嗎?
實際 我們已經(jīng)支付給對方了,貨我們也收到了。我們都沒有收到發(fā)票,真不知道對方是怎么把賬做平的,還說封賬了。
借庫存商品貸銀行存款借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品做這個。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。