借:管理費用 22000 貸:銀行存款 11000 預(yù)付賬款 11000
老師,購買耗材未收到發(fā)票前預(yù)付了1000元的款,我做賬的分錄是: 借:應(yīng)付賬款-商家 貸:銀行存款 7月份收到發(fā)票了,實際金額是11000,剩余款項還未支付,該怎么做賬?
老師你好,我想請教下,5月份銀行支付一筆貨款11000元,6月份取得專票,往后月份才抵扣稅,這情況的分錄:5月份做的分錄:借:應(yīng)付賬款11000元 ,貸:銀行存款11000元, 6月份收到發(fā)票分錄:原材料9734.51元 貸:應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅1265.49元,貸:應(yīng)付賬款11000元 往后月份抵扣時分錄是怎樣做,謝謝!
老師,我們之前做過一個分錄,收到了一筆退款,當(dāng)時做的分錄借:銀行存款,貸應(yīng)付賬款。去年11月才收到了這筆分錄的銷項負(fù)數(shù)發(fā)票。但是忘記做了,如果我今年做這個銷項負(fù)數(shù)發(fā)票的分錄怎么做呢。借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 借利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整么?
老師,我們預(yù)付了一筆款,做的分錄,借預(yù)付,貸銀行存款,收到貨的時候,借庫存商品,貸預(yù)付賬款,請問發(fā)票放在哪個分錄下面比較合適?
老師,一筆工程服務(wù)費22000,前面未收到發(fā)票,先付了11000元,分錄借:預(yù)付賬款11000 貸銀存11000 下個季度收到發(fā)票22000時,我們又把剩余的11000元支付了,這個時候的分錄該怎么做呢
老師公司要注銷,利潤表怎么做虧損
學(xué)堂老師,咨詢一下,定期定額戶要注銷,需要自己填寫報表,增值稅附加稅報表第三季度的,填上開票金額以后就有稅金,即使填寫了免稅額也不行,這個核定銷售額9萬,實際填的數(shù)三千多,有辦理過的老師嗎?指點一下
老師你好!個體工商戶升級為公司,個體戶利潤未分配利潤為盈利46365.80元,現(xiàn)在升級,科目轉(zhuǎn)到公司期初余額中,公司盈利分紅,這個利潤46365.80總交20%個稅嗎?
請問一下股東分紅,個人所得稅如何繳納?
老師好 建筑公司 沒有特種設(shè)備資質(zhì)的 能采購電梯進(jìn)行銷售安裝不 收到的電梯設(shè)備進(jìn)項票能抵扣認(rèn)證不
老師好,請問本公司屬于混合銷售性質(zhì)的,主要生產(chǎn)控制柜及安裝費,那結(jié)轉(zhuǎn)成本需分開結(jié)轉(zhuǎn)嗎
左邊的是期初設(shè)置表,右邊的是利潤表, 利潤表的本年累計-385620.47沒加上去只顯示當(dāng)月的數(shù)據(jù)怎么填才能加上去?我試了手動填,可是手動填不了。
我們是一般納稅人,在7月的時候已經(jīng)確定收入但是未開票的收入有80萬,在申報7月增值稅的時候這部分已經(jīng)填在未開具發(fā)票部分了,然后我8月又補開了這部分的發(fā)票,8月未開票填負(fù)數(shù),會不會提示異常啊
重慶市任意公司都可以開具運輸費嗎,或者開具運輸發(fā)票需要具備哪些條件
你好社保費用計提嗎,分類怎么做呢
老師,您好!就不用紅沖前面的分錄,直接做一筆這樣的分錄就行,對吧
是的,不用紅沖,沖消預(yù)付賬款就行
好的,非常感謝老師
不客氣,祝您學(xué)習(xí)愉快