同學(xué)你好 你們自己開出的嗎 借應(yīng)付票據(jù) 貸其他貨幣資金 借應(yīng)付賬款 貸應(yīng)付票據(jù)
別人開給我們的承兌已經(jīng)到期了我們已經(jīng)貼現(xiàn)入銀行賬了,現(xiàn)在又開出承兌付款給供應(yīng)商怎么做賬?
我們給供應(yīng)商的銀行承兌匯票,9月7號到期,到現(xiàn)在還沒入賬,這票也是別人給我們的,我們現(xiàn)在要操作什么?催給我們票的人付款給客戶嗎
你好,我想問一下,對方公司給我們貼現(xiàn),我們現(xiàn)在把承兌付給對方公司,那么我付承兌的分錄怎么做?謝謝了。之前供應(yīng)商給我們承兌時,我是借:應(yīng)收票據(jù),貸:應(yīng)收賬款?,F(xiàn)在有家公司給我們貼現(xiàn),我先把承兌付給人家,人家才會給我貼現(xiàn)。我現(xiàn)在問的是,我對你對方承兌的分錄怎么做?不是問的對方貼現(xiàn)給我的分錄怎么做。請仔細(xì)看我問的什么問題
老師,我們收到客戶開出的銀行承兌匯票,已經(jīng)簽收了,然后把這張承兌匯票付供應(yīng)商的貨款,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
老師我從銀行開了一張200萬的承兌,當(dāng)時做的是借:其他貨幣資金200貸:銀行存款200,借:應(yīng)付賬款貸:應(yīng)付票據(jù),那現(xiàn)在我承兌已經(jīng)到期了,也收到利息了,應(yīng)該怎么做賬?
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務(wù)費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
我們收到別人的承兌又怎么做賬呢
借應(yīng)收票據(jù) 貸應(yīng)收賬款