這個記入到你們的費用里面就可以。

老師,我們是小規(guī)模納稅人,主業(yè)是培訓(xùn),主要給銀行員工培訓(xùn),我們辦公室的房租入成本的還是費用呀?
老師您好,我們是民非培訓(xùn)學(xué)校,主要是培訓(xùn)下崗工人,還有家政服務(wù)人員,每次辦班培訓(xùn)要給學(xué)員每人發(fā)禮品,比如說杯子,大米之類的東西,請問這些是可以作為培訓(xùn)成本,對嗎?
老師,我們的主是培訓(xùn),員工報銷的費用有些是用到培訓(xùn)項目上的費用,可以個人劇費用單直接計入成本碼?
老師:您好!我們公司是新成立的職業(yè)培訓(xùn)公司,主要業(yè)務(wù)是建筑八大員的培訓(xùn),請教一下老師,我們開具發(fā)票給培訓(xùn)人員的時候,發(fā)票的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱這欄是不是開非學(xué)歷教育服務(wù)*培訓(xùn)費?
老師:您好!我們公司主營業(yè)務(wù)是非學(xué)歷教育,主要是建筑8大員的繼續(xù)教育培訓(xùn)。會出現(xiàn)培訓(xùn)人員要繳納培訓(xùn)費用的時候,因為公司走流程支付時間太久。就以個人名義把培訓(xùn)費用轉(zhuǎn)賬到到我們公司公戶,要求我們開具單位的發(fā)票,這樣可以嗎?
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
只要培訓(xùn)的進項才可以計入成本是嗎?
對,培訓(xùn)的進項才可以取到成本。
那我們中秋節(jié)買的月餅送給培訓(xùn)老師了,這個怎么入賬呢?
這個計入到員工福利費里面就可以。