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                                    查憑證的時(shí)候發(fā)現(xiàn)科目不對(duì),一家單位設(shè)兩個(gè)科目,有應(yīng)付賬款,其他應(yīng)收賬款。收到退回投標(biāo)保證金,科目是"其他應(yīng)收款",但是我在地區(qū)選項(xiàng)的是選成了"應(yīng)付賬款"。此張憑證,從紙質(zhì)憑證看不出來(lái),還是在應(yīng)收賬款,但我在"其他應(yīng)收款"科目余額就不顯示出來(lái)了,只在明細(xì)賬里顯示出來(lái),我該怎么辦
老師,請(qǐng)問,為什么我金蝶軟件明細(xì)賬哪里沒有銀行存款這個(gè)明細(xì)的,但是在科目余額表里面又有呢?
老師,我用金蝶軟件,在應(yīng)付賬款下面新增了一個(gè)二級(jí)科目,然后之前憑證都變成了新增加的二級(jí)科目 比如,新增的是應(yīng)付賬款–123。 之前是應(yīng)付賬款–A公司 現(xiàn)在變成了應(yīng)付賬款–123–A公司 怎么處理呀?
在金蝶軟件里錄入的憑證是應(yīng)收賬款,但是在科目余額表里就變成應(yīng)付賬款了,這個(gè)是為什么
金蝶軟件錄入得憑證是應(yīng)收賬款,但是應(yīng)付賬款里變成了應(yīng)付職工薪酬,這個(gè)是為什么啊
 
                老師你好,當(dāng)時(shí)買設(shè)備的時(shí)候沒有發(fā)票,用了一段時(shí)間后單位用不到了,現(xiàn)在出售給對(duì)方,對(duì)方要求要開發(fā)票,我們公司能開嗎?我們是餐飲行業(yè),出售的是餐飲設(shè)備,價(jià)值十萬(wàn)左右
老師你好,我們給職工買的勞保用品,記到管理費(fèi)用300.貸職工福利費(fèi)300 借職工福利費(fèi)300貸銀行存款300是不是記到福利費(fèi)里專票就不能扣除了
怎么看賬有沒有問題,從代賬公司接過來(lái)了
老師,個(gè)人做電商的,沒有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,7-9收入是61萬(wàn),請(qǐng)問要申報(bào)收入嗎?去哪里申報(bào)啊,要交多少稅呢
老師:資產(chǎn)負(fù)債表不平是哪里出問題了?應(yīng)該如何解決?
老師注銷的時(shí)候貨幣資金沒有了資產(chǎn)啥都沒有了,報(bào)所得稅的時(shí)候他必須得寫點(diǎn)數(shù)可以寫成0.01嗎?要不然報(bào)不上去。
老師,現(xiàn)金流量表償還借款利息支付的現(xiàn)金,要取利潤(rùn)表里的財(cái)務(wù)費(fèi)用二級(jí)科目利息費(fèi)用嗎
受益人信息備案是延期到12月1號(hào)了嗎
老師,我們是建筑公司,現(xiàn)在取得了2023年的材料發(fā)票,這個(gè)能正常入賬么
老師,公司實(shí)繳資本70萬(wàn),現(xiàn)在未分配利潤(rùn)是-268萬(wàn)如果轉(zhuǎn)讓的話,多少錢比較合理,不會(huì)被稅務(wù)認(rèn)為有少交稅的嫌疑


借貸沒錯(cuò),就是科目變了
我問的余額是不是貸方,沒有說你錯(cuò),如果是余額在貸方,那么就是重分類,這樣歸集是對(duì)的
錄入的應(yīng)收賬款,余額表里變成應(yīng)付職工薪酬了
余額表里變成應(yīng)付職工薪酬了?你不是說應(yīng)付賬款嗎?
應(yīng)付職工薪酬
那是科目余額表的公式不對(duì),
那應(yīng)該怎么調(diào)整呢
科目余額表的應(yīng)付職工薪酬的公式改掉,可以聯(lián)系你的軟件客服
老師正確讀取的應(yīng)該是什么?
你好,科目余額表應(yīng)收賬款科目余額 就等于應(yīng)收賬款的余額
老師科目余額表公式哪里修改?
這個(gè)只有報(bào)表的修改
你好,在科目余額表的公式顯示這里,每個(gè)財(cái)務(wù)軟件都有一定的區(qū)別的。你最好要聯(lián)系軟件客服幫你搞