同學你好 你們進項可以抵扣10%的
你好老師,我們之前2019年進了一批中藥,進項稅率是13的,銷項稅率13,但是我們這邊根據(jù)政策銷項稅率是9,所以就把以前銷項的稅率13改成9,17的稅率改成了13,這樣子如果我之前是進項稅率13的,然后銷項變成了9,這樣子有關系嗎
2020年我們政策變了,銷項稅率17變成了13,銷項稅率13的變成了9,然后有去年沒賣出去的貨那個時候開給我們的進項稅率13的,但是去年我們都是按照13銷項稅率開出去的。今年2020年了我們把之前銷項稅率13都改成9了,然后我再把這些貨物銷售出去我開的9的稅率賣出去的。這樣子有關系嗎。因為根據(jù)政策我們原本銷項13的稅率都變成9了。
老師,你好,我們是生產(chǎn)飼料行業(yè),我們的原材料進項票,稅率有9%的也有13%,而我們開出去的銷項票,稅率是9%,這樣可以嗎?
老師,我們有個苗木采購的項目,我們給對方開的專票苗木專票,13%稅率,我們繳稅也是按照13%算銷項稅額是嗎
老師,請問一下我公司的采購進項發(fā)票是13%稅率,而公司的購貨方要求只能開銷項發(fā)票6%稅率我們的業(yè)務是一對一的,這樣我們的進項發(fā)票不全部抵扣,剩余的進項稅額該怎么辦呢?
老師,請問如何進群咨詢?顯示人員已滿。
老師,住宿費發(fā)票可以抵扣進項嗎
老師我們企業(yè)是一個機械設備制造企業(yè),我們有許多外加工件,但是供應商提供的單據(jù)是用的鐵板多少錢,不知道怎么入賬
老師早上好:想咨詢下小規(guī)模商貿(mào)企業(yè)之前的入庫商品已入庫但之前沒有掛賬,現(xiàn)在支付了貨款,應該怎么做賬務處理
老師,電子稅務局完稅憑證怎么打印啊
老師這個題為啥2000-(2000—25+15)呢,不是2000-25+15嗎
你好,老師公司之前付款給個人,現(xiàn)在個人退回私帳還是退回公帳好些,租金之前沒有開票現(xiàn)在要開票,物業(yè)說要把之前我公司轉個人付的,現(xiàn)在是不是個人退還給公司就可以
老師,我申報增值稅時,無票收入填入后,營業(yè)收入按財務報表收入一樣,那增值稅那里差0.32,如增值稅和財務報表一樣,那收入和財務報表差5.3,要按哪個和財務報表一致申報
這個基準值是什么意思?
匯算清繳怎么申報? 業(yè)務招待費要調(diào)增為什么要調(diào)增?是什么含義???
怎么抵扣10%呢
你們銷項是13%你可以加計抵扣的
賬務上怎么處理呢
如果不考慮加計抵扣,就按正常做帳就行嗎
嗯 這個是加計抵扣1%的 所以是10%