你現(xiàn)在開出去就按照最新的稅率開出去,進(jìn)項還是按照之前收到的進(jìn)項發(fā)票抵扣
你好老師,我們之前2019年進(jìn)了一批中藥,進(jìn)項稅率是13的,銷項稅率13,但是我們這邊根據(jù)政策銷項稅率是9,所以就把以前銷項的稅率13改成9,17的稅率改成了13,這樣子如果我之前是進(jìn)項稅率13的,然后銷項變成了9,這樣子有關(guān)系嗎
2020年我們政策變了,銷項稅率17變成了13,銷項稅率13的變成了9,然后有去年沒賣出去的貨那個時候開給我們的進(jìn)項稅率13的,但是去年我們都是按照13銷項稅率開出去的。今年2020年了我們把之前銷項稅率13都改成9了,然后我再把這些貨物銷售出去我開的9的稅率賣出去的。這樣子有關(guān)系嗎。因為根據(jù)政策我們原本銷項13的稅率都變成9了。
問個問題,海關(guān)的稅率是13%,進(jìn)口后可以按9%的稅率開票嗎?事情是這樣的,進(jìn)口貨物,名稱是混合橄欖油,海關(guān)按13%征收的增值稅。上個月我們單位從其他單位購買了這個產(chǎn)品,收到的發(fā)票是按9%給我們開的。然后我提出異議后,人家單位的法務(wù)直接拿出了《增值稅暫行條例》,其中食用植物油屬于低稅率產(chǎn)品。1說海關(guān)和稅務(wù)的增值稅稅率屬于2套系統(tǒng)。。。。一直以來我都是進(jìn)項是什么稅率就開什么稅率,根據(jù)暫行條例來說,確實應(yīng)該開9%的發(fā)票。那到底按多少開啊
老師我想請教一個問題,就是說我們公司是一般納稅人13點的稅率,在經(jīng)營過程中,我們可能會取得1%6%9%13%不同點的進(jìn)項發(fā)票,這個進(jìn)項發(fā)票沒有規(guī)定說1%稅點的進(jìn)項發(fā)票只能抵扣相應(yīng)的開具為1%的銷項,而不能抵扣我開出去13%個點的發(fā)票,應(yīng)該是說都能抵扣的,只是說比如我買了1000元的東西收到的是1個點的進(jìn)項發(fā)票,我有10塊錢的進(jìn)項稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開具的銷項發(fā)票是13點,我的銷項稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項130-我收到的進(jìn)項10=120元這個就是我這個月要交的稅,這樣理解對嗎?
老師,我們有個公司之前是小規(guī)模納稅人,下個月轉(zhuǎn)為一般納稅人,然后有銷售水泥,砂石,水泥進(jìn)銷項都是13的稅率,砂石進(jìn)項回來是3%的稅率,下游一般都是不要發(fā)票的,砂石這部分發(fā)票我們是不是就浪費了,如果開砂石票出去,一般納稅人可以開嘛
這個改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機會成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機會成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機會成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機會成本?
前任管理審計合伙人是在審計中哪幾個角色? 關(guān)鍵審計合伙人在審計中包含哪幾個角色?
順便問一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動帶出來 ,如果是手工填的,這個咋計算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動帶出來的,那是填好哪個表系統(tǒng)才會自動帶出這個數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個增值稅減免稅申報表不管是月申報還是季申報還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費,可行性研究,監(jiān)理費應(yīng)該怎么做賬,財務(wù)會計和預(yù)算會計分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報發(fā)生異常:企業(yè)申報數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報表差額”請問出口退稅表在哪里填寫這個不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄
這樣子會有關(guān)系嗎
因為不是進(jìn)項13抵扣的,就一定要13稅率開出去嗎
因為這個我們也特殊情況,因為我們銷項稅率變成9了那我們也只能按照9開。這樣在稅務(wù)上會不會造成增值稅少交的那種情況
誤認(rèn)為那種。情況
不是呀,這個 不會的,銷項稅率降低了這是正常情況
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝