你現(xiàn)在開出去就按照最新的稅率開出去,進項還是按照之前收到的進項發(fā)票抵扣

你好老師,我們之前2019年進了一批中藥,進項稅率是13的,銷項稅率13,但是我們這邊根據(jù)政策銷項稅率是9,所以就把以前銷項的稅率13改成9,17的稅率改成了13,這樣子如果我之前是進項稅率13的,然后銷項變成了9,這樣子有關系嗎
2020年我們政策變了,銷項稅率17變成了13,銷項稅率13的變成了9,然后有去年沒賣出去的貨那個時候開給我們的進項稅率13的,但是去年我們都是按照13銷項稅率開出去的。今年2020年了我們把之前銷項稅率13都改成9了,然后我再把這些貨物銷售出去我開的9的稅率賣出去的。這樣子有關系嗎。因為根據(jù)政策我們原本銷項13的稅率都變成9了。
問個問題,海關的稅率是13%,進口后可以按9%的稅率開票嗎?事情是這樣的,進口貨物,名稱是混合橄欖油,海關按13%征收的增值稅。上個月我們單位從其他單位購買了這個產(chǎn)品,收到的發(fā)票是按9%給我們開的。然后我提出異議后,人家單位的法務直接拿出了《增值稅暫行條例》,其中食用植物油屬于低稅率產(chǎn)品。1說海關和稅務的增值稅稅率屬于2套系統(tǒng)。。。。一直以來我都是進項是什么稅率就開什么稅率,根據(jù)暫行條例來說,確實應該開9%的發(fā)票。那到底按多少開啊
老師我想請教一個問題,就是說我們公司是一般納稅人13點的稅率,在經(jīng)營過程中,我們可能會取得1%6%9%13%不同點的進項發(fā)票,這個進項發(fā)票沒有規(guī)定說1%稅點的進項發(fā)票只能抵扣相應的開具為1%的銷項,而不能抵扣我開出去13%個點的發(fā)票,應該是說都能抵扣的,只是說比如我買了1000元的東西收到的是1個點的進項發(fā)票,我有10塊錢的進項稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開具的銷項發(fā)票是13點,我的銷項稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項130-我收到的進項10=120元這個就是我這個月要交的稅,這樣理解對嗎?
老師,我們有個公司之前是小規(guī)模納稅人,下個月轉為一般納稅人,然后有銷售水泥,砂石,水泥進銷項都是13的稅率,砂石進項回來是3%的稅率,下游一般都是不要發(fā)票的,砂石這部分發(fā)票我們是不是就浪費了,如果開砂石票出去,一般納稅人可以開嘛
一般納稅人生產(chǎn)模具時產(chǎn)生的廢銅料,個人找一般納稅人收購,一般納稅人開普票給個人,開票的名稱是廢銅料、廢銅塊;個人收到這張稅率為13%的普票,對個人有什么影響呢?會增加他要繳納的個人所得稅嗎?
老師,電子稅務系統(tǒng)怎樣完整的導出年度企業(yè)所得稅報表,我點進去,只能一頁一頁的導
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如果2025年將25年的柜子全部出口退稅了,但是到26年4月收匯還有部分沒收回來,請問這部分沒收回來的款項,會引起什么后果?
個稅申報系統(tǒng),填寫專項扣除時提示不同配偶信息的婚姻存續(xù)時間不能有交叉,怎么解決?寫的具體一點吧老師
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社保補繳企業(yè)部分不用員工承擔吧,員工只需要承擔自己的部分就行了對吧
能直接寫交通費的科目嗎?不關事由,比如學習培訓,招聘
小會計準則,一個幾個人小的企業(yè)。最開始材料是進來就都領了,然后控制了,但是之前材料領多了,上個個月沒有領材料。這樣看會不會有問題,列成本明細原材料沒有。還是干脆不列?
你好老師,我這個月才發(fā)現(xiàn)之前9月10月有抖音上發(fā)的福袋應該寄到庫存商品里面,然后會計做成主營業(yè)務收入了,這個賬戶,我怎么調(diào)整???
這樣子會有關系嗎
因為不是進項13抵扣的,就一定要13稅率開出去嗎
因為這個我們也特殊情況,因為我們銷項稅率變成9了那我們也只能按照9開。這樣在稅務上會不會造成增值稅少交的那種情況
誤認為那種。情況
不是呀,這個 不會的,銷項稅率降低了這是正常情況
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝