你好,納稅調(diào)整的數(shù)額是根據(jù)賬上的各個(gè)明細(xì)和比例計(jì)算的。
請(qǐng)問(wèn)年報(bào)的報(bào)表中的利潤(rùn)表,利潤(rùn)總額是根據(jù)匯算清繳調(diào)整后的數(shù)據(jù)報(bào)的嗎?所得稅也是根據(jù)調(diào)整后數(shù)據(jù)計(jì)算出的所得稅報(bào)的嗎?比如,會(huì)計(jì)利潤(rùn)100,所得稅25,匯算清繳后的應(yīng)納稅所得額是120,計(jì)算出來(lái)的所得稅是30,那年報(bào)報(bào)表中的利潤(rùn)表,根據(jù)哪個(gè)數(shù)據(jù)報(bào)?
企業(yè)所得稅年報(bào)申報(bào)表中的納稅調(diào)整增加額數(shù)據(jù)怎么來(lái)的
老師,納稅調(diào)整,調(diào)2022年年度企業(yè)所得申報(bào)表,調(diào)增收入,那我調(diào)數(shù)據(jù)的時(shí)候,是不是寫(xiě)A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 中的第30行?還怎么寫(xiě)
調(diào)整22年企業(yè)所得稅年報(bào),稅務(wù)柜臺(tái)修改主表稅收滯納金調(diào)整增加,請(qǐng)問(wèn)我這邊自己修改財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)如何處理?我在利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)外支出中填寫(xiě)了稅收滯納金數(shù)據(jù),但利潤(rùn)總額和所得稅主表數(shù)據(jù)就不一致了
更換固定資產(chǎn)的零件需要打固定資產(chǎn)入庫(kù)么
你好老師,去年稅務(wù)叫修改2023年報(bào)補(bǔ)繳稅,我減少主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200萬(wàn)左右,我的財(cái)務(wù)系統(tǒng)要做200萬(wàn)調(diào)整分錄嗎?
藍(lán)色通行費(fèi)紙質(zhì)專用發(fā)票,可以抵扣增值稅嗎,怎么抵扣,稅率?計(jì)算方式?
老師,一次交3個(gè)月的房租可以不按月攤銷一次計(jì)入費(fèi)用嗎?這樣審計(jì)的時(shí)候可以嗎
#提問(wèn)#老師25年匯算清繳時(shí)年報(bào)與第四季度財(cái)報(bào)不一致,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入差10元,成本差1萬(wàn)元,管理費(fèi)用差3萬(wàn)元,這個(gè)需要更正第四季度的財(cái)報(bào)與四季度所得稅嗎
老師上個(gè)月沒(méi)發(fā)工資,這個(gè)月發(fā)了兩個(gè)月的工資,這兩個(gè)月工資在個(gè)稅上怎么申報(bào)呀
老師好!想請(qǐng)問(wèn)企業(yè)廠內(nèi)不上牌運(yùn)輸車輛,用不用交購(gòu)置稅?請(qǐng)老師提供依據(jù),謝謝!
老師,我想問(wèn)一下外匯公司有美金賬戶,科目余額表上美金賬戶期末余額要和對(duì)賬單上的期末數(shù)一樣嗎
股權(quán)轉(zhuǎn)讓有實(shí)收資本跟利潤(rùn),這樣轉(zhuǎn)讓價(jià)格按多少定合適?要交個(gè)人所得稅嗎
公司要添加我為辦稅員,有種方法是驗(yàn)證碼,請(qǐng)問(wèn)輸入驗(yàn)證碼后還要不要掃臉
怎么計(jì)算?
必須要填納稅調(diào)整增加額嗎
這個(gè)是有就需要填寫(xiě)的,沒(méi)有就不用調(diào)整。
我根據(jù)什么判斷有還是沒(méi)有?還有資產(chǎn)折舊攤銷,我是根據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)填嗎
你需要看一下你賬上的費(fèi)用情況,比如說(shuō)有沒(méi)有業(yè)務(wù)招待費(fèi)、福利費(fèi)等等。
折舊的數(shù)字根據(jù)賬上的情況填寫(xiě)就行。
明細(xì)賬中有一筆123元的業(yè)務(wù)招待費(fèi),那么調(diào)增金額怎么
?招待費(fèi)發(fā)生額的60%,和收入的千分之五哪個(gè)低扣哪個(gè)