你好,是有研發(fā)費用的當年,形成無形資產(chǎn)管理是攤銷時的每年

老師你好,高新企業(yè)研發(fā)人員的工資1.5倍加計扣除是年初匯算清繳是一次加計扣除呢還是每月計提工資時就加計扣除
老師,一個高新企業(yè)加計扣除,是不是研發(fā)的某產(chǎn)品可以十年甚至幾十年永遠每年都可以加計扣除呢
請問老師,公司19年成立,每年都有研發(fā)費用,匯算清繳的時候有加計扣除,但到現(xiàn)在一個專利證都沒有,近兩年么也不可能成為高新,想問,可以一直研發(fā)加計扣除嗎?
老師,是不是只要有研發(fā)費用都可以加計扣除?不一定是高新企業(yè)吧?
老師,食品生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)費用,加計扣除是不是100%。去年沒扣除的,今年可不可以一起抵扣
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?